同学您好,很高兴为您解答,请稍等

小规模纳税人按季申报,月收入超过10万,季度收入未超过30万,请问如何缴纳增值税
2023年小规模纳税人,销售收入季度不超过30万都可以免征是吗?
小规模,季度销售额没超过30万,免增值税,请问账务又怎么做?
老师,小规模纳税人季度销售额超过30万,怎么交税,税点都是多少
小规模纳税人月销售额不超10万,季度不超过30万,含10万和30万吗?
老师,一般纳税人的企业所得税税率是多少
老师,透视表数值为什么不能求和?都是数值呀!
老师,你有2026年(10)号文件吗?我查询不到
小规模单位,都没入库,直接从采购方拉走了,我们卖出羊肉卷,牛肉,羊排开出发票确认收入,但是本月付了牛肉的一部分,其余的牛肉下月支付了,但是羊肉卷和羊排未付,老板说先估一下,后面再说,这怎么做账?
老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
我们给货代付款他报关,港杂,国内运输费都是有6%的税点,但是我们是报关单的税点额外支付,剩余港杂跟国内的都从里面扣,开含税的,报关开不含税,其余开含税这样可以吗
已经用货币出资了能转换成知识产权么。就是相当于用实缴金额买知识产权?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
您好,账时都先把收入除以1%2B1%即收入/1.01算出不含税收入,同时算出税款记到“应交税费-应交增值税”里,如果季度总销售额没超过30万,就把“应交税费-应交增值税”里的钱转到“其他收益”相当于免税了,分录为借:应交税费-应交增值税 贷:其他收益(借贷金额相等);如果超过30万或者开了专票,那“应交税费”里的钱就要实际缴纳,分录为借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款。没有转到其他收益的分录
不是要计营业外收入?
本是记其他收益这个专门的科目,有的公司没有这个科目就用营业外收入
其他收益是企业会计准则?
您好,是的, 如果我们是小企业会计准则,就是用营业外收入