您好,不能,只能抵扣11月的

老师,我11月15日认证10月所属期的进项,那么11月初开的进项我能勾选抵扣算10月所属期的进项么
今年11月份进项票能抵10月份的吗
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
请问老师11月1日开来的进项,我能在10月的申报勾选抵扣吗?
11月报10月增值税时 可以勾选11月取得的进项票 抵扣吗
那如果结算到后面进项发票多了的进项能退吗?
是分公司
这个可以留底申报,也可以退税,一般是留底申报
老师,这是分公司,项目搞完了就注销的,后面多的进项能退吗?
可以的,到时注销去退就可以
因为供应商没把票开过来
税务局会不会歨
税能局会不你喜欢卡
税能局会不会卡
正常申请退税,一般不会
老师,开了400多万的票,增值税加附加37万多是不是缴得有点多
因为供应商,没把票开过来
这种怕税务局查账,看公司的账能不能查
老师,能留低低欠吗?
申请下月有进项了,再缴税可以吗?
可以的,这个可以留底抵扣的
老师,我意思是说我现申报10月的,由于供应商进项没来,我能不不缴税 等11月进项来了,再申报10月的
不行,不能这么操作的
那怎么办?
前面是正常交税,只能这样了