收到加盟商款项借:银行存款 176,000贷:预收账款 — 加盟商 176,000 支付供应商采购款借:预付账款 — 供应商 160,000贷:银行存款 160,000 货物入库借:库存商品 160,000贷:预付账款 — 供应商 160,000 发货并确认收入、成本借:预收账款 — 加盟商 176,000贷:主营业务收入 16,000库存商品 160,000 计提增值税(一般纳税人,税率 6%)借:主营业务收入 905.66贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 905.66

我们公司是做共享广告的 有广告屏幕需要放到商户那里(比如理发店 餐饮店等 )有人通过屏幕上的小程序下单打广告的话 这个商户是有收益的,可以通过小程序进行提现。 如果这片区域有加盟商 加盟商也是可以进行提现的。也就是说商户收益 加盟商收益都是通过提现的方式取得。她们在小程序申请提现后,是财务从公户进行转账给她们的 但是商户转账的基本都是个人 这种情况下 财务怎么进行处理呢 关键是没法给个人商户要发票
我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货,再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票,朋友说他们公司进项不足开不出来,说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿,让我们问上游供货商给朋友公司先开票,朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人,问我们要13个点的税,我们现在缺100万的票,请问如何解决。另外,朋友公司说税务严查私转公,他们账上收多少钱就开多少钱的票,我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了,怎样取得发票呢,谢谢
我们进口一批货物,进口增值税已缴纳,到货时发现破损①如何做账,运输公司按110%比例赔付给我们,我们收到赔款110②如何做账,在支付货款时,我们需要把超出货物价值部分10返还给供应商③如何做账,这货没有退还给供应商,检查发现可以降价销售④如何做账请问这四处账务处理是怎样的
请问一下老师,就是如果搞那种加盟连锁的店,我们老板说公司占加盟店的51%股份,公司不参与店铺的分红,但是老板想用我们的收银系统,把所有的加盟店的收入都进我们公司的公账,相当于所有门店的收入都是进入我们总公司的收银系统的,然后再返85%给店铺,公司收15%,其中有10%是返给代理商那些的,像这种的话可以这样做吗?这样做的话账务处理要哪样做?有什么涉税风险?要注意哪些事项?收入都进入我们公账再返给他们需要怎么处理?他们加盟店的成立形式要哪样才好?
公司收到1万元货款,其中需要把6000元再分给我们的经销商作为佣金,如果我们只代扣个税,这部分钱计入销售费用,没有发票,汇算时需要调增吗?
我想问一下,对于制造业企业,增值税纳税义务发生时间早于收入确认时间。账务处怎么做呢?
老师好,实收资本用于装修,成本票不够,在报税时,资产负债表里开了发票的进哪个科目?
老师,问下,税政要求我们要改2024年10月的增值税申报表,是因为2024年7月至9月未享受先进制造业增值税加计抵减,说我们应该10月份享受的时候手动把7到9月的累计填进去的,没有填,现在需要改去年的报表,会影响2024年的汇算清缴吗
老师,现在检查发票,25.01月现金科目余额负数,是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了借,其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?
属于个人消费类目的商品,企业购进用于销售,进项可抵扣吧?
老师,代收转付跟委托代销是怎样的?
变迁营业执照地址,可以网上一网通办理吗?广东地区,怎么操作。
老师,上个月计提了工资,公户有买社保的,但是这个月公户没有发工资记录,那上个月计提这比工资,这个月要怎么做呢,还有这个月还要继续计提工资和社保吗
老师:请教一下,甲方:境外买方,支付货款到中国境内供应商。 乙方:中国境内卖方(中国公司),收到货款,但不出口报关。 这样存在出口主体与收汇主体不一致情况,税务和账务上如何处理?
老师,销售库存商品10000元小麦9个点的税率确认收入是多少?
成本在哪一步做
同学你好 结转成本的时候
结转成本是在什么时候做,凭证如何做
确认收入之后结转成本
确认收入后成本凭证怎么做
借主营业务成本 贷库存商品
成本的金额是16万吗,我们进货给他进16万,收10个点1.6万费用
嗯 那这个是16万的哦
这个1.6万什么时候做凭证
这个收到的时候这个是收入的价税合计
是的,价税合计
对的 这个按开出去的发票来做收入和增值税就行了