收到加盟商款项借:银行存款 176,000贷:预收账款 — 加盟商 176,000 支付供应商采购款借:预付账款 — 供应商 160,000贷:银行存款 160,000 货物入库借:库存商品 160,000贷:预付账款 — 供应商 160,000 发货并确认收入、成本借:预收账款 — 加盟商 176,000贷:主营业务收入 16,000库存商品 160,000 计提增值税(一般纳税人,税率 6%)借:主营业务收入 905.66贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 905.66

我们公司是做共享广告的 有广告屏幕需要放到商户那里(比如理发店 餐饮店等 )有人通过屏幕上的小程序下单打广告的话 这个商户是有收益的,可以通过小程序进行提现。 如果这片区域有加盟商 加盟商也是可以进行提现的。也就是说商户收益 加盟商收益都是通过提现的方式取得。她们在小程序申请提现后,是财务从公户进行转账给她们的 但是商户转账的基本都是个人 这种情况下 财务怎么进行处理呢 关键是没法给个人商户要发票
我们进口一批货物,进口增值税已缴纳,到货时发现破损①如何做账,运输公司按110%比例赔付给我们,我们收到赔款110②如何做账,在支付货款时,我们需要把超出货物价值部分10返还给供应商③如何做账,这货没有退还给供应商,检查发现可以降价销售④如何做账请问这四处账务处理是怎样的
请问一下老师,就是如果搞那种加盟连锁的店,我们老板说公司占加盟店的51%股份,公司不参与店铺的分红,但是老板想用我们的收银系统,把所有的加盟店的收入都进我们公司的公账,相当于所有门店的收入都是进入我们总公司的收银系统的,然后再返85%给店铺,公司收15%,其中有10%是返给代理商那些的,像这种的话可以这样做吗?这样做的话账务处理要哪样做?有什么涉税风险?要注意哪些事项?收入都进入我们公账再返给他们需要怎么处理?他们加盟店的成立形式要哪样才好?
公司收到1万元货款,其中需要把6000元再分给我们的经销商作为佣金,如果我们只代扣个税,这部分钱计入销售费用,没有发票,汇算时需要调增吗?
老师 ,我们每个月所有个体和公司加起来大约得开出去28万的服务费发票,这样就需要供货商给我们开进来相对应的个体和公司缺少的发票 我们再用相关的公司和个体打款给供货商 对于欠供货商其他的货款我们私户转他们可以不
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
老师,请问一下老板买一批酒用于招待客户,需要什么凭据呢?(朴老师)
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率是多少了?
低值易耗品的购入与领用分录 运费用于购买固定资产的分录 实验室工具计入什么会计分录 原材料出入库能用备查账簿吗 年末应付职工薪酬弄平的分录 原材料发票到钱未付货未到怎么做账 个税扣缴时需要自己再算一遍吗,还是系统计算出就好的 为什么有些公司员工发工资不用劳务费用工资 有没有可能发票到了原材料未到
老师好,我们公司以设备价值5000万,账面是5000万,折旧了200万,融资租赁贷款了5000万,今天支付100万保证金给租赁公司,请问这个账务处理怎么做?
老师,老板借给公司的钱凭证后面只附银行回单可以吗
老师,请问个税申报系统减员(员工离职)如何操作?现在的情况是:进入个税申报系统后,没有可以点击非正常的界面。
成本在哪一步做
同学你好 结转成本的时候
结转成本是在什么时候做,凭证如何做
确认收入之后结转成本
确认收入后成本凭证怎么做
借主营业务成本 贷库存商品
成本的金额是16万吗,我们进货给他进16万,收10个点1.6万费用
嗯 那这个是16万的哦
这个1.6万什么时候做凭证
这个收到的时候这个是收入的价税合计
是的,价税合计
对的 这个按开出去的发票来做收入和增值税就行了