借银行存款,贷,主营业务收入或其他业务收入,应交税费。 这个是你们收到的, 然后支付出去的。借,主营业务成本或者其他业务成本。贷,银行存款

老师,公司签订租赁合同承包商铺再转租给个人,我们公司是承包一层商铺再招商转租出去,结算方式是发包方通过公账结算开发票给我们。请问我们公司要怎么申报哪几种税?
我们公司从宇通汽车公司买车,计入固定资产,贷应付账款600万。然后又把这个车融资租赁给融资租赁公司,融资租赁公司把60万打给我们了,然后我们把这个钱付给宇通公司。后面我们跟融资租赁公司是按季度支付租赁和利息。整个这个账怎么做?包括我们收到融资租赁公司打给我们的600万,然后我们付给宇通公司,还有我们支付租金的分录
老师,我们每个月交给电力公司电费10万,电力公司给我们开发票10万,我们交给电力公司的电费含承租方的电费,承租方负担的电费5万再交给我们,我们给承租方开了发票5万,承租方承担的费用我们还要做进项税转出吗?
老师你好 我们是出租车公司 承包人租的我们的车每个月给我们缴纳承包费 一般是给他们手撕发票 想问下如果开电子发票的话能开承包人指定公司的名字吗 还是只能开承包人的名字
老师,我们是一家汽车租赁公司,把车子租给了另一家出行公司,他们负责对外零散出租,他们支付了每台车的保险费,保险公司把发票开给了我们,没开给他们,因为保险公司说我们是投保人,承租方想要这个发票抵扣进项,怎么做?
我想问一下,对于制造业企业,增值税纳税义务发生时间早于收入确认时间。账务处怎么做呢?
老师好,实收资本用于装修,成本票不够,在报税时,资产负债表里开了发票的进哪个科目?
老师,问下,税政要求我们要改2024年10月的增值税申报表,是因为2024年7月至9月未享受先进制造业增值税加计抵减,说我们应该10月份享受的时候手动把7到9月的累计填进去的,没有填,现在需要改去年的报表,会影响2024年的汇算清缴吗
老师,现在检查发票,25.01月现金科目余额负数,是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了借,其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?
属于个人消费类目的商品,企业购进用于销售,进项可抵扣吧?
老师,代收转付跟委托代销是怎样的?
变迁营业执照地址,可以网上一网通办理吗?广东地区,怎么操作。
老师,上个月计提了工资,公户有买社保的,但是这个月公户没有发工资记录,那上个月计提这比工资,这个月要怎么做呢,还有这个月还要继续计提工资和社保吗
老师:请教一下,甲方:境外买方,支付货款到中国境内供应商。 乙方:中国境内卖方(中国公司),收到货款,但不出口报关。 这样存在出口主体与收汇主体不一致情况,税务和账务上如何处理?
老师,销售库存商品10000元小麦9个点的税率确认收入是多少?
这个算成本吗
对的是的,这个属于成本,要不你没有对应的成本。
可以当做费用吗?我们租了她们的车位
那你这个业务有对应的成本吗?有的话可以。
到时候承包公司给钱我们要如何做账?承包费
那这又是另一个业务啦,他给你钱,属于你的租金收入。然后这个停车场是你单位的无形资产的情况下,你无形资产摊销的属于成本。
现在钱我们转回给承包公司,挂其他应付款?等她们给我发票,借管理费用,贷其他应付款?
可以的,可以的,可以
那我们不就多了个费用?我们都没有收入,转手就给回承包公司了
你多了一个收入,多了一个费用 你给客户开的发票,你别给他开发票不就行了。
不给谁开发票?
给朱户开的发票,你看一下你上面写的第二行
10月份,有个别租户还是把月租金打给我们公司。我们也开了租赁发票给租户。
本来都已经承包给A公司了,然后B现在又转给你租金。你给他开了发票,不是