可以,按付款金额分期开票合规,核心保证业务、付款、发票三流一致,税率与合同一致,汇算清缴前补齐全额发票即可。

老师,我们给对方开的发票,但是没收到钱,现在对方让我们开收据然后付款,这样可以吗
老师你好,我们是总承包建筑企业,然后帮分包方垫付材料款并且发票直接开具给我们。这样可以吗??
一个项目由三家公司承包,然后这三家公司把这个项目分包给我们公司做,我们公司跟这三家合同就这个项目签订合同,这三家公司按照他们各自占比付款给我们公司,我们公司开票根据这三家的付款金额,这样做可以不可以?
我们是发包方,总包现在不给我们开发票,部分项目实际施工的是分包,也给分包付过款,可否要求分包按部分项目实际施工金额给我们开具发票,这个发票是否可以抵扣。
个人名义代开给我们公司普通发票,然后付的金额是对方的工资,付给我们然后我们公账付款这样可以吗
老师,问下印花税按次申报,是不是不能更正申报?
管道清淤税收分类编码
你好,老师,我想问一下,我们单位社保是交过资料,但是在社保管理客户端里面是不存在完全匹配的待关联参保信息,这是什么情况
飞机票的来回可以开在一张发票上面吗
光伏电站和户用光伏运维服务经营范围需要有哪些
物业会计,物业经营4个月收到小部分物业费,第五个月因为物业费价格问题,其他业主拒绝缴纳物业费,倒置项目搁置,物业人员都在家休息,也就是10月份就没有上班了,之前收的物业费通过预收账款归集,之前6月,7月,8月,9月都把预收账款结转到主营业务收入里了,10月份物业停了,但是10月份仅有水费电费,员工工资这些费用,10月份还需要把预收账款转入主营业务收入吗,是一次转完呢,还是该转多少转多少,剩余的先在预收账款里面放着呢?11月份估计也没啥费用了,工资也没有了
请问老师,账面用净额法确认的收入,但是税法没有净额法,要还原收入和成本,请问这个还原的收入,作为业务招待费的基数么
老师,内账,买卖合同印花税可以记借管理费用贷应交税费吗?
老师,您好!我司是纯外贸企业,请问下出口退税资料备查资料需要哪些资料。谢谢
可以先开发票后付款吗