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处置一台职工食堂用过的设备,设备购置时按规定未扺扣,含税收入1.03万元,按用户开的増值税专用发票 为啥不用1.03/3%✘2%计算销项税 (销售自己使用过的物品,未抵扣减按2%征收呀,老师)

2025-11-11 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-11 09:21

你是一般纳税人就可以那样处理

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同学你好,A设备应纳增值税额=1.03万/1.03*2%=200元
2023-11-06
A、设备的增值税等于300 B、设备的增值税400
2023-11-06
这个不是免税,是可以享受减按3%征收。
2022-07-05
你好!具体是什么业务问题呢
2022-05-03
你好 开了专票就表示放弃减免了
2020-10-04
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