税收编码是珠宝玉石 可以搜这个试一下

老师,我想请问下,我们公司现在要用新公司开票,,但是旧的以前开的是纸制品这一税收分类编码,货物名称是标签。标签在税收分类编码的查询网站查询是属于纸制品的,现在新的所属行业跟旧的都有一个相同是:印刷和记录媒介复制业。现在的情况是,生产的产品不变,但是所属行业不同,请问下这个票我应该怎么开哦?产品名称肯定是不能变的,如果税收分类编码是塑料制品的话。我的货物名称还可以开标签吗?老板说要用新公司开票,旧的不开了
老师,我想请问下,我们公司现在要用新公司开票,,但是旧的以前开的是纸制品这一税收分类编码,货物名称是标签。标签在税收分类编码的查询网站查询是属于纸制品的,现在新的所属行业跟旧的都有一个相同是:印刷和记录媒介复制业。现在的情况是,生产的产品不变,但是所属行业不同,请问下这个票我应该怎么开哦?产品名称肯定是不能变的,如果税收分类编码是塑料制品的话。我的货物名称还可以开标签吗?老板说要用新公司开票,旧的不开了
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
请问老师这个江西智豪沥青混凝土有限公司,是我们公司,我们作为销售方开票,开票的内容是非金属制品*沥青,还有台班费,拖车费,我想问的是这个经营范围可以开台班费拖车费吗?第二,拖车费和台班费不是要增加商品编码吗,我找不到税收分类怎么办?怎么查找的?第三,开拖车费是不是一定要有备注出发地和到达地的备注,我不想写备注,因为沥青是不需要备注的,我记得老师说过,运输发票要备注出发地到达地,如果沥青和拖车费开在一张发票上是可以不写备注,还是说一定要写备注的,客户要求开在一起,可以不写备注吗,还是说不写备注出发地到达地,就需要分开开2张发票才行,而且我还听说开发票拖车费税率很高,是这样吗?我该怎么开票,商品编码类别我也找不到,怎么解决呀
董孝彬老师 请帮忙看看 接上个问题,去年的这道考题,我把整个5年的数都列出来了(请看图片的第一张Excel表),最终纳税调增=纳税调减。我有个疑问,使用权资产初始入账金额就不等于租赁负债零时点的金额的(请看Excel表的标橘色),为什么最后还能纳税调增=纳税调减?好神奇,我想知道是什么能导致这样的结果?
董孝彬老师 请帮忙看看 那是不是可以这样来理解:1⃣️ 就是租赁负债的利息费用账上的数税局认可的,单就利息而言税会没有差异;2⃣️ 税局不认可的是有这项使用权资产所以会计上它所产生的折旧税法不认可,但是税法认可零时点的租赁负债,又因为零时点的租赁负债的金额跟使用权资产的入帐金额一样,所以5年下来看总数,纳税调增=纳税调减,是这样吗?
8月 9月的费用,10月拿的报销单据过来,11月份报销审批通过,费用应该做在什么时候,还是美金
一般记税工程,比如4000万,那么就是330万的增值税,税负3点,那就是4000万/1.09*0.03
我这边销售的是茶架,分别是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,开票规格型号可以直接写黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜吗
老师,石油公司开的专票,尾气处理液,这个入什么科目?可以加在油费里一起做吗?
付出去的材料款,对方公司注销了,钱已经对公打出去了,现在该怎么操作? 账上一直挂着这个公司的往来,可以协商让对方法人退钱回来吗?
老师你好,小规模跨区域涉税事项,是按季预缴审报?还是按月?
老师,我们公司涉及一个员工劳动纠纷,需要给对方补缴往年社保公积金,还涉及补发年终奖,税局让我们更正申报个税,这是现在补缴的为啥更正往年啊,怎么更正,会不会还涉及企业所得税变动啊咋办
老师,请问一下,如果退税率的进项发票是不是不能勾选出口退税?我做了退税勾选,然后已经撤销等税务局批准,那这笔进项发票怎么做账,谢谢