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老师:2023年有2万多的费用票子不合理,需冲出来,红冲后,关于利润分录该怎么做呀?

2025-11-12 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 17:42

23年度做企业所得税汇算更正即可

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你好,当时暂估的成本分录怎么做的?你暂估的费用借其他应付款贷,利润分配未分配利润5万,然后再做发票的借利润分配未分配利润贷,其他应付款。
2022-07-07
你好,同学。正在为你解答。
2021-02-01
你好,你这个5万是徐增的吗?如果是的话,借其他应付款贷以前年度损益调整10万, 借以前年度损益调整5万, 贷其他应付款 借以前年度损益调整5万, 贷利润分配,未分配利润5万, 汇算期缴需要纳税调增
2023-02-08
你好      你这个 3万发票 和你 5万的  业务暂估是同一个业务的  。 那你就红冲3万的暂估 。剩下2万汇算之前没有发票 就  调增 。 分录是不动的。 继续暂估在2万里面去。  
2021-04-01
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