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10月份公司账户收微信转过来的款29963元,11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对?

2025-11-12 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 17:46

具体你们的银行收到多少呢?

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10 月份分录 10 月份的分录正确,借:财务费用 - 手续费 56,贷:银行存款 56,记录了手续费的支付。 11 月份分录 11 月份收到发票,一般将发票附在 10 月份记账凭证后即可。若要单独体现发票收到,可做分录:借:财务费用 - 手续费(发票)0,贷:应付账款 - 发票(手续费)0(金额为 0,仅用于说明),也可以在 10 月份凭证备注栏注明发票收到情况而不做此分录。
2024-12-25
你好,这个收到的是专票还是普票?
2025-01-06
您好 收到专票 借:应付账款-暂估 -***公司 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借:销售费用-快递费 借方红字(进项税额) 贷:应付账款-***公司
2021-03-20
同学你好 这个可以的
2021-11-18
同学你好 蓝字分录冲了错误的 然后重新做
2021-06-11
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