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老师,我们是运输公司,2024年3月处置了固定资产车辆一台通过二手车市场开具了发票,但是忘记报税了,一直在账上,折旧今年3月份提完了,现在怎么处理呢

2025-11-12 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 18:05

你好,这个正规的做法是去更正之前的账和申报。然后年度汇算也需要更正。

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你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2021-12-03
你好,卖的发票已经开了是吗?
2021-12-31
同学你好,建议报废处理,让公司的车辆主管人员,写个请示,让老板签字,之后在账上处理掉。
2021-05-31
你好,你们不符合简易计税的要求,08年之前买来的,或者是单位是减去计税的才可以。你们是一般计税的,是08年之后买来的。你们当时没有抵扣,不是政策不允许你抵扣,是因为你们取得的发票不合格,没有抵扣。在13%销售货物里面填写。
2025-11-08
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-01-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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