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一般纳税人,收入账面会有未开票金额申报,因为按明细做账,税额单笔计算,最后合计有增值税销项税额的尾差一毛钱,如果调收入了,税额又不对了,应该怎么调整?

2025-11-12 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 19:12

您好,处理增值税尾差一毛钱,原则是“调税不调收入”,最好的方法就是啥也别动,直接按账面的收入和税额去申报,因为税务系统一般允许一元以内的小差异,能直接通过;如果非要调平账,千万别动收入,直接做分录,比如账面税多了就写借应交税费-应交增值税(销项税额)0.1,贷营业外收入0.1,如果账面税少了就写借营业外支出0.1,贷应交税费-应交增值税(销项税额)0.1,这样既让账表一致,又保证了收入数据的准确

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贷主营业务收入负数, 应交税费、应交增值税销项
2022-11-16
同学你好 可以的哦,这样就可以的哦
2020-10-17
您好。 1.四舍五入差的话,不应该差26块,您在看看每一笔小数位是否合适? 2.比对不通过应该不是未开票的事,您看看比对不通过的提示是什么, 3.您先核实一下数据,我们在沟通一下。
2020-10-20
同学你好 这个可以的 2.可以的
2022-01-12
你好,多确认的增值税金额冲点,转到收入中.
2021-01-15
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