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软件企业,之前的研发费用都费用化了,没有资本化入账无形资产,现在要出售软件著作权,入其他业务收入,但是其他业务成本怎么结转,还是就不结转也可以?
老师你好,我们是酒店,之前的存货出库不规范,没有出库单,而且还没入库就先出库了,之前的会计是有库存金额就出了,不考虑实际物品,但这些物品后面也开票,都是实际发生的业务,我在8月份先冲红之前的出库(结转成本),然后让库房补出库单再出库结转成本,这样做可以吗?
老师 问一下,成本结转都是按照实际吗?9月刚把账拿回来,开票壹佰多万,大概有六十几万的成本 但是没有成本结转了,是不是之前会计结转多了?
注销还有十几万的库存商品怎么处理,我反结账在之前月份都多结转了成本,可以吗?最后一两个月没有产生收入可以结转成本吗?
老请教老师,以前年度有笔无票支出,后来计入了无票成本费用,但今年汇算,调增后老板不愿缴税,我可以把以前计入成本费用的无票支出在今年红冲吗?违规吗?
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?