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老师,税务局电子退库的分录怎么做

2025-11-13 19:10
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齐红老师

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2025-11-13 19:12

您好同学 一、企业所得税退税 1. 本年度退回 收到退税款时 借:银行存款 贷:所得税费用 期末结转损益 借:所得税费用 贷:本年利润 示例: 公司2025年发现当年多缴企业所得税10万元,税务局退回。 借:银行存款 100,000 贷:所得税费用 100,000 借:所得税费用 100,000 贷:本年利润 100,000 2. 以前年度退回 收到退税款时 借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 调整应交税费 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 结转未分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 示例: 公司2024年多缴所得税5万元,2025年退回。 借:银行存款 50,000 贷:应交税费——应交所得税 50,000 借:应交税费——应交所得税 50,000 贷:以前年度损益调整 50,000 借:以前年度损益调整 50,000 贷:利润分配——未分配利润 50,000 二、增值税退税 1. 即征即退/先征后退 (如软件企业、资源综合利用企业等税收优惠) 收到退税款时 借:银行存款 贷:其他收益(或营业外收入) 示例: 公司收到增值税即征即退税款8万元。 借:银行存款 80,000 贷:其他收益 80,000 2. 出口退税 (生产企业“免抵退”办法) 计算应退税额时 借:其他应收款——出口退税 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 实际收到退税款时 借:银行存款 贷:其他应收款——出口退税 示例: 公司出口货物应退增值税6万元。 借:其他应收款——出口退税 60,000 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 60,000 借:银行存款 60,000 贷:其他应收款——出口退税 60,000 三、其他常见退税场景 1. 城建税、教育费附加等附加税费退税 收到退税款时 借:银行存款 贷:应交税费——应交城建税(或教育费附加) 2. 社保费减免退回 冲销原计提费用 借:银行存款 贷:管理费用/销售费用(原计提科目) 或 借:银行存款 贷:营业外收入 四、通用原则 税款退回时间: 本年度:直接冲减当期费用或调整当期利润。 以前年度:通过“以前年度损益调整”科目处理,最终影响未分配利润。

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您好同学 一、企业所得税退税 1. 本年度退回 收到退税款时 借:银行存款 贷:所得税费用 期末结转损益 借:所得税费用 贷:本年利润 示例: 公司2025年发现当年多缴企业所得税10万元,税务局退回。 借:银行存款 100,000 贷:所得税费用 100,000 借:所得税费用 100,000 贷:本年利润 100,000 2. 以前年度退回 收到退税款时 借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 调整应交税费 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 结转未分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 示例: 公司2024年多缴所得税5万元,2025年退回。 借:银行存款 50,000 贷:应交税费——应交所得税 50,000 借:应交税费——应交所得税 50,000 贷:以前年度损益调整 50,000 借:以前年度损益调整 50,000 贷:利润分配——未分配利润 50,000 二、增值税退税 1. 即征即退/先征后退 (如软件企业、资源综合利用企业等税收优惠) 收到退税款时 借:银行存款 贷:其他收益(或营业外收入) 示例: 公司收到增值税即征即退税款8万元。 借:银行存款 80,000 贷:其他收益 80,000 2. 出口退税 (生产企业“免抵退”办法) 计算应退税额时 借:其他应收款——出口退税 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 实际收到退税款时 借:银行存款 贷:其他应收款——出口退税 示例: 公司出口货物应退增值税6万元。 借:其他应收款——出口退税 60,000 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 60,000 借:银行存款 60,000 贷:其他应收款——出口退税 60,000 三、其他常见退税场景 1. 城建税、教育费附加等附加税费退税 收到退税款时 借:银行存款 贷:应交税费——应交城建税(或教育费附加) 2. 社保费减免退回 冲销原计提费用 借:银行存款 贷:管理费用/销售费用(原计提科目) 或 借:银行存款 贷:营业外收入 四、通用原则 税款退回时间: 本年度:直接冲减当期费用或调整当期利润。 以前年度:通过“以前年度损益调整”科目处理,最终影响未分配利润。
2025-11-13
具体退的什么税款?
2022-06-07
好,当时缴纳的个税是借应交税费个税贷银行存款。你们单位承担的话,借银行存款,贷应交税费个税不退给职工的,做这个。
2024-05-08
同学你好 借银行 贷其他收益 贷销项
2022-03-03
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