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我们是次月开上月的票,当月开的很少。这种情况。我做账的时候是当月确认收入。借:应收账款贷,主营业务收入,应交税款-应交增值税(小规模)。那我发票开具之后还需要做啥账务处理吗?

2025-11-14 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-14 08:56

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
2025-11-14
对的 是这样做分录的
2021-07-13
借预收账款贷、银行存款。
2024-06-20
你好,稍等我看一下回复,您稍等。
2023-11-27
同学你好 收入不叫暂估 叫无票收入
2022-03-16
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