您好,先暂估入账,后面收到发票再冲暂就可以

请问委托加工物资发出材料未加工完,延至次月才能收回入库,怎么处理?
公司发出一批材料加工成品入库存,操作是 借:委托加工资 贷:原材料 收到 借:库存商品 贷:委托加工物资 支付加工费时 怎么做账?
老师,委托加工物,1-11月没有做委托加工,而直接记入了借:生产成本 贷:原材料。12月收到外协厂一次性开进的加工发票。本月账务处理1、先冲红 借:生产成本 负数(1-11月加工物的合计数) 贷:原材料 负数 2、做委托加工发出、加工费、收回、领料的会计分录,老师这样处理妥当吗?
老师,原材料外出委托加工,付了加工费,但客户未开进加工发票,分录处理:1、发出 借委托加工物资 贷:原材料 2、付加工费但未收到票(暂估) 借:委托加工物资 -加工费 贷:银行存款 3、收回物资 借:原材料 贷:委托加工物资 ,分录是这样吗?
我们提供原材料委托别人加工,委托加工费发票都开了,但是委托加工好的货物收到一部分,这怎么做账务处理
老师,请问一下怎么样才能评为A级纳税人哇
发出原材料委托别人加工,加工完货收到了,当月加工费发票未收到,怎么入账
请问赡养老人的专项扣除,如果有五六个子女的怎么填呢
老师,我们单位是社会团体非盈利组织,10月份申报上季度企业所得税时,上传财务报表时,业务活动表里的本月数是9月当月的数,还是7-9月的累计数
支付生产部因返工产生的出差报销油费补贴费及餐费:545.81元计入什么科目明细?
工资个税需要单位先垫付,分录怎么做了,需要计提吗
企业怎样办理即征即退
企业重置个税密码,密码中可以有#号吗,可以带特殊符号吗
找刘艳红老师,我没理解,21年收到郑的钱就挂郑的借款了,现在一直挂郑的其他应付款呢?
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢
是暂估加工费是吗
是的,是的,就是这样的
那我完整的分录就是: 发出材料: 借:委托加工物资 贷:原材料-毛绒布 暂估加工费: 借:委托加工物资 贷:应付账款-暂估 委托加工完工入库: 借:原材料-鞋面 贷:委托加工物资 是这样吧