
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
想问您一个问题假如收到一张红字销售折让的发票怎么进行账务处理,例如借:应付账款13万 贷:库存商品11.5万,进项税额转出1.5万吗?那对映的进销存系统怎么做账直接把这13万的库存做退货处理吗?不然进销存系统和财务账的余额不一致了。
想问您一个问题假如收到一张红字销售折让的发票怎么进行账务处理,例如借:应付账款13万 贷:库存商品11.5万,进项税额转出1.5万吗?那对映的进销存系统怎么做账直接把这13万的库存做退货处理吗?不然进销存系统和财务账的余额不一致了。
老师,我们公司7月份购入一台新车32万,当时这个我是做的库存商品,进项抵了销项税额,这个月卖出了,但是是以二手车卖出,钱转入了对私,开了5000元发票出去,现在卖出这个账我要怎么做呢?
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
老师,员工个税是管理费用呢,还是营业外支出,弄利润表的时候
朴老师,接上次问题,包装物变卖的单据
公司账上有笔计提存货跌价,分录写的是借管理费用-存货减值损失,贷库存商品-存货跌价准备,这样做对吗老师
请教老师:我现在报个税,采的工资是9月份的工资在10月份发的,当时扣个人社保部分是10月份的社保,但是10月份报的社保有个人补缴部分没有在工资里扣,我报个税是采集工资表里真正扣了个人多少吗?
老师你好,问下20万票6%税率税费12000,其中附加税是12%打五折吗
老师,我们取得的进项因为对方有问题,税务让我们暂时转出,这个怎么做账,后期能抵扣了又怎么做
请问老师,兼职员工工资可以纳入工资薪金核算吗,需要注意那些方面的风险点
老师您好!问下食品厂每个月有销售熟货产品,也有直接生货原材料,那么这个销售生货原材料,需要在财务软件里做入库吗,还是直做凭证分录来处理,就是怎样处理规范些,谢谢!
老师,去会计工作,要学到什么程度才能被应聘上
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢