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找郭老师,帮我看看,这个账怎么平,是共享按摩平台上海稍息系统上有收入,对方扣了技术费出来,把剩下的钱打回来,技术费怎么出账?做什么分录,技术费扣出来应该给我发票,对吗?

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2025-11-14 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 13:41

销售费用服务费 业务发生了, 借其他货币资金 贷,主营业务收入 应交税费, 然后扣款打进来借银行存款, 销售费用服务费 贷, 其他货币资金 需要开发票,没有发票抵扣不了所得税。

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同学你好 稍等我看下
2025-06-05
你好;    不全部计入费用去; 你的意思会返还一部分。 对方会扣一部分费用。 那你这个金额 能确定不; 要分别来挂科目的  
2021-11-17
1. 按后台统计数减延迟金额确认本月收入,下月到账冲减。 2. 建议按权责发生制确认收入,银行流水作核对,差异用应收款调整。 3. 代付时:借应付账款-A,贷其他应付款-B;还款时:借其他应付款-B,贷应付账款-C。 4. 借款:借其他应收款-A,贷其他应付款-B;扣工资:借应付职工薪酬,贷其他应收款-A。 5. 原则用权责发生制,极小微企业报税可咨询税局是否允许收付实现制。
2025-06-30
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-30
同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢
2023-04-30
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职称:注册会计师,税务师

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