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库存商品116万 做报废低价卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?

2025-11-14 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 13:52

您好,
借:银行存款
贷:其也业务收入
应交税费
这个不用转出的

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是的,需要做转出,借库存商品 贷进项税额转出,
2020-09-23
不抵扣不认证的话,入账时只记录不含税金额到库存商品,会计分录为:借库存商品 8849.56,贷银行存款 10000,同时在贷方记录“应交税费-待抵扣进项税额”1150.44。 下个月认证后,冲回并确认进项税,会计分录为:借应交税费-应交增值税(进项税额)1150.44,贷应交税费-待抵扣进项税额1150.44。
2024-10-16
进项税转出,借,库存商品,贷。应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-25
借库存商品 贷应交税费应交增税进项转出300, 借库存商品贷利润分配未分配利润,10000 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬福利费,10300 借应付职工薪酬福利费带库存商品10300
2024-04-23
借其他应收款、 贷固定资产清理、 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,然后把固定资产清理,余额结转到营业外收支,但是你这种操作有风险的。
2022-12-26
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