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老师,11月开具10月红冲发票,对方没有认证,是不是11月正常红冲即可? 另10月的增值税已经交过,所得税,账应如何处理?

2025-11-14 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 15:15

是的,11月正常红冲即可,直接冲11月的销售收入就行

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相关问题讨论
你好,一般纳税人的一般不给退,留着以后抵扣它会自动留底。如果是小规模的话可以退。
2024-12-19
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
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2024-03-05
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
您好,这样的话,你们也需要做红冲的这个的
2023-12-20
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