是的,11月正常红冲即可,直接冲11月的销售收入就行

老师,9月份有发票开错,但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师好,我公司是一般纳税人,10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲,红冲了之后没有再补开票,但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万,然后未开具发票填正30万?
老师好,公司员工的工资控制的正好交3个点的税,年底单独发奖金的话单独交税还是和工资一起合并交个人所得税呢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,房租发票是几个点呀,租给企业的
销项价税合计是871963.4,进项是价税合计92193.36,利润表营业收入是781649.04,还用不用把城市维护建设税算进去啊,怎么算税负率
老师,我想咨询成本会计的问题,用于实际工作,生产生产成本-基本生产成本-原材料,借方发生额是领用原材料,贷方是结转到产品入库成本里了,我的问题是 1,为啥借方不等于贷方发生额,领出来不就是用于生产的吗? 3、为啥生产成本-辅助生产成本-XX,就是平的,无余额的?
老师你好,请问一下,我们去年有个供应商开票开错了,当月他没作废,次月才红字冲掉了,但是我们不知道,就把抵扣了,税额是417元,但是到去年10月份时候,我把账红冲啦,但是税额是挂在贷方,昨天我申报时候,我在申报附表二,第20行红字专用发票进项税转出填的417元,但是出来对话框,查看详情:申报比对不符,请问老师怎么弄?急急
老师你好,11月的社保在10月的工资 里面扣了,请问这个凭证要怎么做
能详细说说税务申报流程吗
老师 公司在司机名下了转回老板名下应该怎么操作
老师现在有没有什么政策。可以把年销售额小于500万的一般纳税人,改为小规模纳税人?