你好,实际业务的吗?支付了没有?

老师,18年有一次管理费用,当时记账借管理费用5万,贷其他应付款5万,因税局查出是假发票,要求调整补税。我已经在本期补税了,现在本期我做了如下账务,1.借其他应付款5万,贷以前年度损益调整5万。2.借以前年度损益调整2500,贷应交所得税2500。3.借以前年度损益调整47500,贷利润分配-未分配利润47500。4.借应交所得税2500,贷银行存款2500
老师问一下以前年度调整账务处理:我公司账务处理如下:2018年。把缴纳所得税,记入到了管理费用-所得税,分录:借,官费-所得税2577.66,2019年调整。分录:借,官费-所得税-2577.66 贷:利润分配-未分配利润,我觉得这做账是错误的,2020年,我得做账为,借,应交税费-所得税2577.66贷,以前年度损益2577.66,然后,借,以前年度损益,2577.66贷,利润分配-未分配利润2577.66,这样对吗?
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
发现2020年又一笔分录做重复了,做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,我现在该怎么调整回来?通过以前年度损益调整吗
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
老师 建筑行业 增值税和企业所得税税负大概多少
老师,适用小企业会计准则的,如果要调账的话,是不能用以前年度损益调整科目的吗?
老师,您好!请问期末余额是指上一年公司银行账户余额是吗?
税务局让把2023年一笔一万的费用普票调增,说对方失联,请问分录应该怎么做? 发票2023的,但是24年才入账,补入账分录:借管理费用 贷其他应付 借以前年度损益 贷管理费用 借未分配利润 贷以前年度损益 那我现在调增应该做什么分录?
老师,公户转到法人卡的钱,以后用来作备用金,怎么备注
老师,请问当期未 超30万元,是不是就 不用跨区域涉税事项报告了? 报告有效期30天,项目以前来过发票,现在要结算尾款,是 不是还要重新报备?在系统还查不到以前报备的信息?
老师,问一个关于土地增值税的问题,我们转让了一部分土地,我们是转让方,可以受让方先缴纳契税,再办理过户吗
请问出口单证资料是否可以打包成一个文件存放在电脑不打印出来 ?
老师请问一下,这个进项有广告服务的用申报文化事业建设费吗
老师,打算收购一家公司,对方给了24年的审计报告,应该咋分析数据,