
老师,关于异地涉税事项我有几个问题想咨询一下:1、我们公司在同省不同市有建筑服务项目,如果不去办理异地涉税,就在本地缴纳税款,会有什么后果;2、如果我们的上家A公司有办理异地涉税预缴税款,我们公司和我们下家C公司是不是都得办理异地涉税预缴税款,如果不办理会有什么后果(针对同一项目);3、如果上家公司A公司没办异地涉税预缴,我们是不是也可以不办;4、如果办理预缴了税款,等工程完工以后,怎么办理异地结算呢?是不是必须得有针对同一项目的进项发票才能抵扣,如果没有就不能抵扣,不跟本地纳税抵扣一样,只要有进项发票就可以抵扣?
老师好 我们在异地提供建筑安装服务 因为季度开票不到45万 不用预缴增值税 增值税和企业所得税个税就都在本地缴纳的 今天才知道企业所得税应该在项目当地缴纳 那我们之前在本地缴纳了!会有什么影响吗?
你好,老师!我想问一下,我们是建筑业然后当月在异地预缴税费后,次月在机构本地报税时,预缴部分抵减一部分增值税后,进项税票又抵扣了另一部分增值税,最后应纳增值税额为0,这算零申报吗?会不会影响企业的纳税评级?因为我们企业上年的纳税评级为A,但是我们已经连续六个月都以上面说这种形式的应纳增值税额为0,虽然每个月都有异地交预缴税,但是一直不明白这算不算零申报?会不会影响纳税评级?
请问老师,我第一次申报建筑业的税,我公司在异地预缴了增值税9万,现在机构地汇总后应交增值税是7万,扣除预缴的9万,还有2万留抵,所以机构地就不用交增值税了,请问我附加税怎么计算呢,是不用交,还是应该按7万来计算,申报时再把预交的附加税分别填到表五呢?
异地工程总包和分包都预缴了,请问总包最后在机构所在地申报增值税是不是 用销项税额-分包的进项税(这个进项税是指分包给我开的专票能抵扣的进项税吗?不是分包在工程所在地预缴缴纳的税款)-总包在异地预缴的税款,对吗
研发人员买了一本书,可以计入研发费的吧?那还要计提职工教育经费。完整的分录怎么做呢?
老师请问下,我们是一般纳税人,未分配利润达到590万,有什么方法去分解它,都要怎么做,每个做法都要交哪些税,麻烦知道的老师详细说明下,感谢万分
老师 我们租别人的房子 我们需要交房产税吗?
老师好,老师,公司业务少,一个季度做一次账,软件做账,需要每个月也结转吗
老师您好,请问企业福利费多少金额后需要调增缴税?业务招待费是多少金额?营业额的多少?
老师,我们公司和集团公司共用的办公室,但是房租发票是全部开给集团公司,我们办公室的房租可以以分割单的形式入账吗?或者怎么样入账可以合理的在税前扣除,还有就是办公电脑固定资产这些也是,从集团的资产里面划分过去的,这个怎么入账合理一点呢
你好,老师,我想咨询一下我们公司是分公司,注册在山东的,小规模纳税人,我们增值税是按照季度申报的,开的发票建筑服务*劳务费,25年11月有一个项目是在天津,开了100000跟100800的专票,这个需要在天津预交税款吗
老师,请问重开上个月开错的发票,当月需要进行账务处理吗?
老师下午好,发票额度不够,申请调整额度,要提供的申请理由怎么写比较好,有范本吗,谢谢
您好我们给客户做了一个办公场所整治项目含文化墙门牌,人员去向牌的设计,制作和安装,这个开票开啥类目