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10月份销售的服务 算是预开 这算收入吗

2025-11-14 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 17:45

预开了发票就要做收入计算增值税哈

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快账用户6678 追问 2025-11-14 17:47

那本月没有取得相对应的成本票 预开的发票都记做利润吗

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齐红老师 解答 2025-11-14 17:50

可以这样做 借:应收账款银行存款 贷:预收账款-待确认收入       应交税费-增值税-销项税 按月摊销租金收入 借:预收账款-待确认收入 贷:主营业务收入

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快账用户6678 追问 2025-11-14 17:59

利润跟资金借款 回款有关系吗

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齐红老师 解答 2025-11-14 18:00

利润跟资金借款 回款没有直接关系的,只跟收入和成本费用有关

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快账用户6678 追问 2025-11-14 18:02

只是预开了发票 没有收到回款

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齐红老师 解答 2025-11-14 18:02

那么可以这样做 借:应收账款银行存款 贷:预收账款-待确认收入       应交税费-增值税-销项税 按月摊销租金收入 借:预收账款-待确认收入 贷:主营业务收入

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快账用户6678 追问 2025-11-14 18:18

在5月份的时候 有采购的服务成本,但未销售 当时我做成主营业务成本了 现在这个收入就是有一部分就是之前采购的成本

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齐红老师 解答 2025-11-14 20:05

那么现在直接做收入就行

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快账用户6678 追问 2025-11-15 08:36

可是现在的利润特别高 平常利润都是负数 突然这个月利润超过1000万了

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快账用户6678 追问 2025-11-15 08:36

可是现在的利润特别高 平常利润都是负数 突然这个月利润超过1000万了

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快账用户6678 追问 2025-11-15 08:50

现在还可以补救一下吗

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齐红老师 解答 2025-11-15 09:07

收入要跟成本匹配,成本是是销售的数量*入库单价,好好清理一下

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齐红老师 解答 2025-11-15 09:22

超过前边已经发出的数量部分,按后边这样做,因为是预开发票 借:应收账款银行存款 贷:预收账款-待确认收入 应交税费-增值税-销项税 按月摊销租金收入 借:预收账款-待确认收入 贷:主营业务收入

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快账用户6678 追问 2025-11-15 09:45

5月份的时候收到了1000万的成本票 当时没有销售,当月结转成本了,导致利润一直是负数。10月份开始销售了5月份的一部分库存,而10月份也没有对应的成本票,导致10月份利润超过一千万了 这个账还有办法调整吗? 或者再遇到这个情况怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-11-15 09:46

说明当时你没根据销售出库的数量结转成本,现在要调整

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齐红老师 解答 2025-11-15 09:47

现在是要查后边有多少销售出库的数量没跟销售收入匹配?

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快账用户6678 追问 2025-11-15 12:29

现在怎么调整一下 成本和收入对应上

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齐红老师 解答 2025-11-15 13:56

就是上边说的,把前边直接的结转的成本,对应的后边开的发票销售数量。比如己经结转100台,现在开发票是120台。本次开发票100台直接做收入,超过的20台挂预收款,以后实际发货的时候再转入主营业务收入。

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快账用户6678 追问 2025-11-15 14:09

但是这个月利润太高了呀

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齐红老师 解答 2025-11-15 15:06

收入跟成本匹配,l利润高没法子的

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快账用户6678 追问 2025-11-15 15:53

要是把以前的账重新做一遍可以吗? 要是重新做以前的成本账,应该怎么做分录呀?

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齐红老师 解答 2025-11-15 15:55

不是重新做账,是查一下有多少的成本数量没跟销售收入的数量匹配?

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