这里扣的不是附加税,是增值税额。 因为印花税的计税依据是“不含增值税的合同金额”:办公楼抵债的含税价是1200万元,其中增值税额是22.86万元(1200÷(1+9%)×9%≈22.86),所以要先扣除增值税,用不含税金额(1200-22.86)作为计税依据,再按“产权转移书据”0.5‰的税率计算印花税。

老师现在印花税和附加税还需要计提吗
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
老师 现在附加税的优惠政策是啥?还有印花税?
老师您看一下这个题在算扣减税金及附加时为什么不算印花税?
老师印花税还需要计提吗?还是直接税金及附加缴纳
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。