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老师,供应商给我们销售折扣,让我们按照税收编码分类,在产品型号上做红字信息表 ,我们产品型号比较多,会计是在库存多的型号上做红冲对吗?这样型号的成本降低,销售利润变大,我们应该在经常销售的型号上做红冲,还是在不是经常销售的型号上红冲?因为供应商没有规定在具体在什么型号上红冲

2025-11-16 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-16 15:16

不合规,需按实际交易型号/销售额占比分摊红冲,不能随意选库存多或销售频率不同的型号,避免账实不符和税务风险。如果供应商未明确对应型号,正确的做法是: 1. 要求供应商明确折扣对应的具体型号/批次(按实际交易的商品匹配); 2. 若折扣是“整体优惠”,需按各型号的销售额占比分摊折扣,对应到具体型号后再红冲。

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快账用户1911 追问 2025-11-16 15:29

这个本来就是供应商给我们的促销活动折扣,对方直接让我们在商品型号上做红冲

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齐红老师 解答 2025-11-16 15:46

同学你好 这个可以的哦

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你好,按报关单实际出口月份来确认收入.出口货物一直都是按报关单实际离境确认收入的
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1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
你好,具体是针对哪一笔业务? 
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