同学,你好
借:应交税费-印花税 750
营业外支出 181.88
贷:银行存款
借:税金及附加 750
贷:应交税费-印花税 750

麻烦问一下老师,补印花税的滞纳金走营业外,后还要做什么分录调整!还有补交去年增值税和滞纳金的该怎么调整
老师,补交上月的印花税且还有滞纳金怎么做分录,
老师,我们交印花税,产生了90块滞纳金,怎么做账写分录
老师你好,请问印花税滞纳金的分录怎么做呢?
老师,补缴2022年的印花税和滞纳金怎么做分录?
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下面这个是计提吗?
交的23-24年的印花税
同学,你好
借:以前年度损益调整 750
贷:应交税费-印花税 750
老师 你整体写下分录吧
同学,你好
借:应交税费-印花税 750
营业外支出 181.88
贷:银行存款
借:以前年度损益调整 750
贷:应交税费-印花税 750
不用计提了是吧 这是整个分录了吧
同学,你好
这是整个分录了
谢谢老师
不客气,祝工作顺利
下面这个分录是不是计提分录老师
同学,你好
是计提以前年度损益的分录