同学,你好
借:应交税费-印花税 750
营业外支出 181.88
贷:银行存款
借:税金及附加 750
贷:应交税费-印花税 750

老师 3月份补交21年1-12月份的印花税 还有滞纳金 怎么做分录呢
老师,我们交印花税,产生了90块滞纳金,怎么做账写分录
您好老师,公司8月份缴的印花税还有滞纳金这个怎么分录
印花税滞纳金 怎么计算 比如说2万的金额 滞纳天数是300天,麻烦老师给指导下 谢谢
老师你好,请问印花税滞纳金的分录怎么做呢?
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
下面这个是计提吗?
交的23-24年的印花税
同学,你好
借:以前年度损益调整 750
贷:应交税费-印花税 750
老师 你整体写下分录吧
同学,你好
借:应交税费-印花税 750
营业外支出 181.88
贷:银行存款
借:以前年度损益调整 750
贷:应交税费-印花税 750
不用计提了是吧 这是整个分录了吧
同学,你好
这是整个分录了
谢谢老师
不客气,祝工作顺利
下面这个分录是不是计提分录老师
同学,你好
是计提以前年度损益的分录