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请问老师,公司通过通联支付平台的收款码收客户款,平台到账期是1天,也就是说31号客户通过收款码付了10000元,公司在下个月1号才到账,到账9997元,因为平台收取3元手续费,请问这个收款和收入和手续费的分录是什么

2025-11-17 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 13:52

借:其他货币资金10000 贷:主营业务收入等

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齐红老师 解答 2025-11-17 13:52

借:银行存款9997 财务费用/销售费用3 贷:其他货币资金10000

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快账用户8362 追问 2025-11-17 13:54

如果收的这10000是预收款呢?

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快账用户8362 追问 2025-11-17 14:09

手续费3元是1号到账的时候就扣掉了,但是手续费的发票是两个月后开具呢?分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-11-17 14:58

只要银行没到账 就不是预收账款呢

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快账用户8362 追问 2025-11-17 14:59

1、公司业务是服务。2、10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。3、11月1号银行到账9997元,另外3元是通联平台扣掉的手续费。4、12月份给客户服务。5、12月份收到通联开具的3元手续费发票(请问老师,收预收款,平台资金,手续费,确认收入,各环节如何入账?注意预收款10月收11月才到账,跨月了,如何做分录?)

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快账用户8362 追问 2025-11-17 15:07

①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗?

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你好,平台收款会不会开票?
2025-11-17
借:其他货币资金10000 贷:主营业务收入等
2025-11-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-17
 你好 ;   按1000来做收入的  ;     比如借  银行存款 998 ; 财务费用-手续费 2 贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税
2022-04-13
同学,你好 借:银行存款5682.9 财务费用 贷:应收账款 5700
2024-05-16
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