借:其他货币资金10000 贷:主营业务收入等

老师,公司开通收钱吧,客户扫码收款,比如客户支付1000元,实际入到公司账户是998元,2元是收钱吧平台的手续费,按998元入收入还是1000元入收入,2元记入财务费用-手续费?
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
公司基本户账号在银行办理二维码收款,银行给我们公司一个二维码,我们客户付钱可以在扫二维码支付,但是要扣手续费,假如客户支付100元,手续费3.5%请问一下老师我们收到这二维码款后怎么做记账分录呢?
我司业务做新能源汽车检测服务出检测报告,散客户通过小程序下单付款做汽车检测,我司收到指令做检测报告。客户下单通过第三方平台付款,第三方平台收款需扣缴0.3%手续费, 例如:客户支付100元,代收款手续费0.3元,我司实际提现为100-0.3=99.7 第三方平台每月收取的手续费开专票0.3元 这个账应该怎么做分录呀? 客户还有可能退单?退单的分录怎么做?
请问老师,公司通过通联支付平台的收款码收客户款,平台到账期是1天,也就是说31号客户通过收款码付了10000元,公司在下个月1号才到账,到账9997元,因为平台收取3元手续费,请问这个收款和收入和手续费的分录是什么
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
借:银行存款9997 财务费用/销售费用3 贷:其他货币资金10000
如果收的这10000是预收款呢?
手续费3元是1号到账的时候就扣掉了,但是手续费的发票是两个月后开具呢?分录怎么做?
只要银行没到账 就不是预收账款呢
1、公司业务是服务。2、10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。3、11月1号银行到账9997元,另外3元是通联平台扣掉的手续费。4、12月份给客户服务。5、12月份收到通联开具的3元手续费发票(请问老师,收预收款,平台资金,手续费,确认收入,各环节如何入账?注意预收款10月收11月才到账,跨月了,如何做分录?)
①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗?
10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000
②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 借:银行存款9997 财务费用3 贷:其他货币资金10000
12月份给客户服务。 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
三个环节都做了账务处理了
①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗? 【回复:手续费计入财务费用;其他正确】