借:其他货币资金10000 贷:主营业务收入等

老师,公司开通收钱吧,客户扫码收款,比如客户支付1000元,实际入到公司账户是998元,2元是收钱吧平台的手续费,按998元入收入还是1000元入收入,2元记入财务费用-手续费?
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
公司基本户账号在银行办理二维码收款,银行给我们公司一个二维码,我们客户付钱可以在扫二维码支付,但是要扣手续费,假如客户支付100元,手续费3.5%请问一下老师我们收到这二维码款后怎么做记账分录呢?
请问下:实际工作中,我们公司为平台服务业,通过支付宝平台渠道收取客户充值款,假如支付宝手续费为2%,假如客户充值100元,支付宝收2元手续费,给我们公司账户打款98元,支付宝后期给我们优惠,就是每一笔收款给予万分之一的现金返利,定期结算给我们打款。针对这笔返利,有几个问题:1.会计上如何处理?2.税务上如何处理?我们公司需要开发票给对方?3.如果不开发票,对方将怎么处理?谢谢!
我司业务做新能源汽车检测服务出检测报告,散客户通过小程序下单付款做汽车检测,我司收到指令做检测报告。客户下单通过第三方平台付款,第三方平台收款需扣缴0.3%手续费, 例如:客户支付100元,代收款手续费0.3元,我司实际提现为100-0.3=99.7 第三方平台每月收取的手续费开专票0.3元 这个账应该怎么做分录呀? 客户还有可能退单?退单的分录怎么做?
老师工商年报,按汇算清缴的报营业收入利润?还是按账上25年12月的资产负债表填写?
老师老板把车租给公司使用,租金800元,每个月的个税是公司申报还是老板自行申报。
广告合同需要交印花税不
老师您好,税局要提交补收入完税证明,申报表,情况说明,说要盖公章 ,那完税证明需要盖公章嘛
老师你好,请问,工程小规模纳税人,项目一般几十万额度,收款设置的科目就是 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 结转成本 借主营业务成本 贷走什么科目呢?
货拉拉的物流费需要缴纳印花税吗
我司员工办理签证 没有发票,账务怎么处理
老师,我们是当月上班的人都缴纳社保 但当月工资不扣个人部分 下月扣 行政那里做工资和社保 我只是缴费 我该怎么核对他扣没扣对
老师,我们有一家纺织商贸公司 是自然人独资,我现在想成立一家咨询公司,一般是用这家公司法人股东身份成立一家咨询公司,还是先成立咨询公司,后期再用那家纺织公司转让一部分给咨询公司,这个要怎么合理安排
公司的车,公司需要缴纳车险的印花税吗
借:银行存款9997 财务费用/销售费用3 贷:其他货币资金10000
如果收的这10000是预收款呢?
手续费3元是1号到账的时候就扣掉了,但是手续费的发票是两个月后开具呢?分录怎么做?
只要银行没到账 就不是预收账款呢
1、公司业务是服务。2、10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。3、11月1号银行到账9997元,另外3元是通联平台扣掉的手续费。4、12月份给客户服务。5、12月份收到通联开具的3元手续费发票(请问老师,收预收款,平台资金,手续费,确认收入,各环节如何入账?注意预收款10月收11月才到账,跨月了,如何做分录?)
①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗?
10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000
②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 借:银行存款9997 财务费用3 贷:其他货币资金10000
12月份给客户服务。 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
三个环节都做了账务处理了
①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗? 【回复:手续费计入财务费用;其他正确】