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一、某公司5月份发生应收账款的有关经济业务如下:(12分)1、5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税率为17%,以存款代垫运杂费1200元,全部款项已向银行办妥托收手续。2、5月9日,接银行收款通知,上述款项已收妥入账。3、5月10日,向B客户销售产品一批,原售价2万元,给予15%商业折扣,增值税率为17%.4、5月12日,收回B客户款项存入银行。5、5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为一个月,现金折扣(货款部分)条件为“4/10,2/20,n/30”。办妥托收手续。(只对主营业务收入部分计算折扣)6、5月19日,公司收到H公司支付的价税款存入银行。要求:完成以上业务的会计分录
M公司为提供安装修理服务的专业公司。2×21年12月,该公司发生的有关交易或事项(不考虑增值税)如下:(1)用银行存款预付2×22年第一季度库房租金45000元。(2)通过银行转账支付某公司代垫的本年10月的水电费5000元。(3)为顾客提供设备安装服务收到现金12000元,安装期限为三个月。截至12月31日已完成安装任务的1/3。(4)收到甲公司上月所欠的房屋修理费13500元。(5)为乙公司装修房屋,应收装修费18000元尚未收到。(6)用现金支付应由本月负担的职工薪酬36000元。(7)年末,计算本月应交煤气费4000元,尚未支付;为丙公司装修房屋已完工(11月开工),确认装修收入为75000元,已于11月预收;预收丁公司装修款50000元,预定下月初开始装修。M公司根据上述资料,分别采用权责发生制和收付实现制确定的该公司2×21年12月经营成果
M公司为提供安装修理服务的专业公司。2×21年12月,该公司发生的有关交易或事项(不考虑增值税)如下:(1)用银行存款预付2×22年第一季度库房租金45000元。(2)通过银行转账支付某公司代垫的本年10月的水电费5000元。(3)为顾客提供设备安装服务收到现金12000元,安装期限为三个月。截至12月31日已完成安装任务的1/3。(4)收到甲公司上月所欠的房屋修理费13500元。(5)为乙公司装修房屋,应收装修费18000元尚未收到。(6)用现金支付应由本月负担的职工薪酬36000元。(7)年末,计算本月应交煤气费4000元,尚未支付;为丙公司装修房屋已完工(11月开工),确认装修收入为75000元,已于11月预收;预收丁公司装修款50000元,预定下月初开始装修。M公司根据上述资料,分别采用权责发生制和收付实现制确定的该公司2×21年12月经营成果
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
[例2-14]华联实业股份有限公司2021年12月31日银行存款日记账的余额为42060元,银行村账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现的未达账项及错误记账情况如下:(1)12月20日,委托银行收款,金额2000元,银行已收妥入账,但企业尚未收到收款通知。(2)12月份公司开出的转账支票共有3张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额合计6700元。(3)12月22日,公司本月一笔销售货款2600元存入银行,公司出纳误记为2060元。(4)12月25日,银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中,金额1200元。(5)12月29日,存入银行支票一张,金额1500元,银行已承办,企业已凭回单记账,银行尚未记账。(6)12月31日,银行代付电费2100元,企业尚未收到付款通知。写会计分录
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
您好,10月31号客户扫码付10000元到通联平台,公司账上借其他货币资金—通联平台10000元、贷合同负债10000元(确认预收);11月1号银行实际到账9997元,公司账上借银行存款9997元、贷其他货币资金—通联平台9997元,同时借财务费用—手续费3元、贷其他货币资金—通联平台3元(3元是平台扣的手续费,9997%2B3=10000元整);12月份给客户提供服务,服务完成后公司账上借合同负债10000元、贷主营业务收入10000元(确认收入按预收的10000元全额);12月份收到通联开的3元手续费发票,这3元已经在11月计入财务费用,发票作为11月分录的附件,不用再单独做分录。
老师,把合同负债科目换成预收账款可以吗? 手续费等收到发票再做管理费用-平台手续费可以吗
①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗?
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您好,这在自己表格里写会快一点,会计科目可以多次用,。
谢谢老师回复,但是您是不是打错了,您的意思是②③应该合并做吗?就是手续费应该跟银行到账一起做
11月可合并分录,借:银行存款 9997 财务费用 3 贷:其他货币 10000 手续费11月计财务费,收入价税分离