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老师,汽车4S店自己给自己开试驾车发票如何做分录呢
老师,如果a和b做业务,正常就是a给b 付款,但是现在必要c付给a,就会需要写一个代收款协议,那哪个几个公司需要盖章
老师好,像工业负压风机和离心风机,这种可以享受固定资产一次性扣除吗
老师现代服务以后开票要写生产生活服务吗?
个人所得税的税率是多少
老师你好嗯,工商年报发现前两年报的是错的单位,那里万元没有换算这个事情大不大?
老师好,给供应商货款,也开发票了,欠我们原材料,会计科目是怎样的?想听听其他老师的建议,想听听其他老师的建议谢谢
尊敬的纳税人:您单位尚未签订税务文书电子送达协议,影响税务文书送达,请登录电子税务局,尽快签订税务文书电子送达协议。电子税务局签约路径:我要办税—综合信息报告—税务文书电子送达协议签订。如有疑问,请致 新开业公司收到这样子的信息需要理会吗?
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公司一般纳税人销售淡水虾税率多少?
您好,10月31号客户扫码付10000元到通联平台,公司账上借其他货币资金—通联平台10000元、贷合同负债10000元(确认预收);11月1号银行实际到账9997元,公司账上借银行存款9997元、贷其他货币资金—通联平台9997元,同时借财务费用—手续费3元、贷其他货币资金—通联平台3元(3元是平台扣的手续费,9997%2B3=10000元整);12月份给客户提供服务,服务完成后公司账上借合同负债10000元、贷主营业务收入10000元(确认收入按预收的10000元全额);12月份收到通联开的3元手续费发票,这3元已经在11月计入财务费用,发票作为11月分录的附件,不用再单独做分录。
老师,把合同负债科目换成预收账款可以吗? 手续费等收到发票再做管理费用-平台手续费可以吗
①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗?
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您好,这在自己表格里写会快一点,会计科目可以多次用,。
谢谢老师回复,但是您是不是打错了,您的意思是②③应该合并做吗?就是手续费应该跟银行到账一起做
11月可合并分录,借:银行存款 9997 财务费用 3 贷:其他货币 10000 手续费11月计财务费,收入价税分离