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Q

1、公司业务是服务。2、10月31号收客户10000元,客户通过通联平台收款码扫码支付。3、11月1号银行到账9997元,另外3元是通联平台扣掉的手续费。4、12月份给客户服务。5、12月份收到通联开具的3元手续费发票(请问老师,收预收款,平台资金,手续费,确认收入,各环节如何入账?注意预收款10月收11月才到账,跨月了,如何做分录?)

2025-11-17 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 15:04

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-17 15:05

您好,10月31号客户扫码付10000元到通联平台,公司账上借其他货币资金—通联平台10000元、贷合同负债10000元(确认预收);11月1号银行实际到账9997元,公司账上借银行存款9997元、贷其他货币资金—通联平台9997元,同时借财务费用—手续费3元、贷其他货币资金—通联平台3元(3元是平台扣的手续费,9997%2B3=10000元整);12月份给客户提供服务,服务完成后公司账上借合同负债10000元、贷主营业务收入10000元(确认收入按预收的10000元全额);12月份收到通联开的3元手续费发票,这3元已经在11月计入财务费用,发票作为11月分录的附件,不用再单独做分录。

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快账用户3459 追问 2025-11-17 15:10

老师,把合同负债科目换成预收账款可以吗? 手续费等收到发票再做管理费用-平台手续费可以吗

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快账用户3459 追问 2025-11-17 15:10

①10月客户扫码支付10000元时 借:其他货币资金10000 贷:预收账款10000 ②11月银行实际到账时 借:银行存款9997 贷:其他货币资金9997 ③收到手续费发票时 借:管理费用-平台手续费3 贷:其他货币资金3 ④12月给客户服务时确认收入 借:预收账款10000 贷:主营业务收入9900.99 增值税99.01 这样对吗?

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齐红老师 解答 2025-11-17 15:24

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-17 15:29

您好,这在自己表格里写会快一点,会计科目可以多次用,。

您好,这在自己表格里写会快一点,会计科目可以多次用,。
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快账用户3459 追问 2025-11-17 15:32

谢谢老师回复,但是您是不是打错了,您的意思是②③应该合并做吗?就是手续费应该跟银行到账一起做

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齐红老师 解答 2025-11-17 15:53

11月可合并分录,借:银行存款  9997  财务费用  3  贷:其他货币  10000 手续费11月计财务费,收入价税分离

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2025-11-17
你好,平台收款会不会开票?
2025-11-17
借:其他货币资金10000 贷:主营业务收入等
2025-11-17
你好,同学,这个钱的话,因为是你们付给别方的,所以走的是前两个,前走的都是其他应收款。
2023-11-25
你好,未达账项不需要写分录的
2022-09-01
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