1. 先算申报工资(税前工资) 设申报工资为 X,个税由公司承担,公式(按现行个税累计预扣法,假设无专项附加扣除,起征点 5000 元):X - 个税 = 15000 元个税 = (X - 5000)× 适用税率 - 速算扣除数代入简化计算(假设月度税率,不考虑累计影响): 若 X 在 12000-25000 元,税率 10%,速算扣除数 210 解方程:X - [(X - 5000)×10% -210] =15000 → X≈16322.22 元 对应个税≈1322.22 元,员工到手 15000 元 2. 会计分录 计提工资时(含承担的个税): 借:管理费用 / 销售费用等 16322.22 贷:应付职工薪酬 15000(员工到手) 贷:应交税费 —— 应交个人所得税 1322.22(公司承担) 缴纳个税时: 借:应交税费 —— 应交个人所得税 1322.22 贷:银行存款 1322.22

老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担13个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这11个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担13个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这11个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要再赚多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担5个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这5个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,你好!我们公司和A公司签订了工程施工合同,和B劳务公司签订了劳务合同,现在A公司给我们支付工程款100万,其中50万打入了我们的公户,另外50万以劳务费形式做成工资直接是由A公司代我们公司代发给B公司的员工了,1.那么请问一下,若B公司未开发票给我们公司,那么我们该如何做账呢,分录怎么做? 2若开了1%的专票,那么B公司又如何做账呢,分录怎么做?注意:劳务费未打进劳务公司的公户,是直接打入和员工的卡上 3.针对B公司,是不是要给发了工资的这些人申报个税呢,个税是由开票方申报还是有代付方申报?
老师,他个人工资6000,申报时也是按6000申报个税交个税30元,但是个税我们公司给他承担了,实发工资还是按6000给他发放,不扣他个税,请问发放工资时我要怎么做会计分录?30元个税计入哪个会计科目?会计分录写一下指导?我这边是这样做的,计提→借:管理费用-工资6000贷:应付职工薪酬6000。发放→借:应付职工薪酬中6000贷:银行。产生的个税30元→借:营业外支出→其他30贷:银行存款30。请问我这样做会计分录对吗?30元个税不通过应交个人所得税这个科目核算,这样做对吗?
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
就算是这样 申报总金额还是要去算应申报金额哦 几乎每个月都要算 要是我直接按照15000申报 个税部分公司承担呢 实发也发15000呢
不扣个税的吗?不扣就计入营业外支出吧
工资申报按照15000 比如产生个税1322.22营业外支出 借:应付职工薪酬 15000 营业外支出1322.22 贷:银行存款15000 应交个税-应交个人所得税1322.22 是这个意思吗
同学你好 对的 是这个意思
那么这个营业外支出 要纳税调整么 汇算清缴的时候
同学你好 需要调增的哦
这样的话 公司承担个税 申报就按照15000申报了对吧
同学你好 对的 是这样的哦
好的 老师 谢谢
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