先查这三个建行子科目是否为真实账户(查开户资料、问银行),再按情况处理:虚构账户冲平余额,已注销账户合并到现有建行账户,记账错误转至正确银行科目,所有调整附核查说明,确保账面与对账单一致。

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师 ,我中途建账,只有个银行余额,其它全没有,我不录期初银行余额,出完账我的资产负债表也是平的,但是我的银行余额对不起来,怎么处理,要录期初银行余额么,如果录的话,另外一个科目挂那个科目?
老师:我刚接上这个单位的会计,在对银行账时有一笔银行收入,可是在应收账款里没有找到这个单位的应收,问前面会计联系不上,那我该怎么做呢做这笔账呢
新接手一家账,上一家会计没做账,都是零申报三年,这个单位也没有开过发票,那银行存款的账我现在要怎么做呢?比如现在银行存款是5元,我可以建账直接写借银行存款,贷其他应付款?
公司一般用中国银行的账户收付款,现在有一笔内部转账,是另外一个账户建设银行付款,但是在银行存款明细下没有建设银行这个科目,现在重新增加该科目,在进行入账时,该科目会负数,怎么处理呀
我的账本上,应收账款1000,实际收了1500,怎么记账
工人俩个公司干着了,A公司个税B公司代扣了,怎么做账
公司需要开具一张发票,公司营业范围内没有该项目,可以开具吗
老师我们个体户 小饭店 然后一次性给对方开8000一个月饭费 还需要给对方收据明细吗
老师你好,中秋节发的月饼米和油,10月份申报个税忘记申报啦,月饼、米和油没加在一起申报个税,请问老师11月份申报个税加在一起能申报么?就是11月份连工资和月饼、米油加在一起能申报么?
民非会计制度,请问我框起来的的地方是入什么科目才会有数据
跟金融机构的借款合同印花税申报什么时候申报?是按次申报吗?
你好老师,老师我公司是小规模纳税人,注册资金300万,这会监事占股33法人占股77,这会把原法人变股东股权77不变,再聘用一个法人 ,这样再不上股权转让费和个税吧?
老师 我们国外的店铺 是从今年5月份才开始的收益 我得算10.31日的资产负债表 那我的年初数 是截止到5.31的数值 然后期末数是截止到10.31日的数值是吧
应付账款是负数影响股权转让吗
好的,谢谢老师
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如果最终还是查找不到,但是出纳那面已经没有这几个户了,可以计入到营业外收入,找平是不是老师
同学你好 对的 是这样