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老师,买房坏账了,我要做坏账处理,分录是,借方坏账准备,贷方应收账款,然后不需要其他分录了吗,我的理解是这样坏账准备不是出现在借方科目下了,这个不涉及结转吗

2025-11-20 09:39

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你好 这个没关系 以后继续做就可以不计提了
2020-11-06
你好,不对的。借,信用减值损失。贷,坏账准备。 借,坏账准备。贷,应收账款 信用减值损失月末结转到本年利润。
2024-10-23
你好,贷方怎么而可能是400 1000-4000%2B400
2021-03-23
您好,首先计提的分录您应该是理解的,那么在实际发生坏账的时候,这个客户是已经全额计提了减值的,假设应收账款是100万,那么坏账准备也是100万,也就是说在这个客户下的应收账款账面价值是0,那么要把这个客户从账面核销,我们就需要做对冲,所以就是: 借:坏账准备 贷:应收账款
2021-05-06
原因 可能是报表编制规则有误,没正确设置坏账准备与应收账款的抵减关系,或者会计系统数据处理异常,过账后没正确更新报表数据。 解决方法 检查报表编制模板和取数公式,确保应收账款年初数计算正确考虑坏账准备抵减。
2024-12-12
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