是的,就是那样做的哈

老师我工资, 借 管理费用_职工薪酬 贷,应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费,这样对吗
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
计提社保费: 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费: 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保费 银行存款 老师,想问一下我哪里错了
我想问下,设计服务*营销费用属于广宣费吗
开票开研发和技术服务,是不是可以做研发费用
老师,一般纳税人,销项记到贷应交税费-应交增值税-销项税额,进项记到借方应交税费-待认证进项税额,月末怎么结转处理,分录怎么做
老师你好,公司租的宿舍装修费,是做摊销做福利费还是,怎么处理
老师,公司账上有几百万的预付账款(付的工程款没有要回来发票)有没有别的办法处理掉的?
小规模370641.4元含税销售额,缴税3369.47元对吗老师
老师,有员工私车公用,按工资补助形式发放税前扣除的相关政策吗,按工资补助形式发放,开回来的油票、过路费,维修费能税前扣除吗
计提工资是借管理费用-工资 贷应付职工薪酬,发放工资是借应付职工薪酬 贷银行存款/应交税费-个税/其他应收款-社保、公积金吗
老师好!请教一下有关工资个税问题: 公司因经营不善,无法按时支付工人工资,拟将2025年5-12月份工资推迟到2026年2月份发放,并与公司员工约定,承担因此操作导致员工多交的个税。甲员工2026年年度总收入(税前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工资共80000元。甲员工月度个人应交社保500元,住房公积金600元,专项扣除:三个子女现还在读书(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲负担扣除。月度房贷1000元,贷款期限至2029年12月31日。请问,公司应补多少税款给甲员工,请列具体计算,感谢感谢!!
老师,分支机构,与总机构帐务可以独立核算与申报是吗?