生产企业出口非自产货物(进项为普票),按出口 FOB 价申报免税收入,普票进项不得抵扣(直接计入成本或做进项转出),无需勾选抵扣。申报时填增值税申报表 “免税销售额” 栏次,备齐出口报关单、普票、合同等资料留存备查即可。

生产出口企业 一票报关单 有外购国内货物 又有自产货物 用于出口外销 这块国内采购货物 做内销处理 ?外购货物进项可以抵扣 ? 不办理出口退税?
生产出口企业 一票报关单 有外购国内货物 又有自产货物 用于出口外销 这块国内采购货物 做内销处理 ?外购货物进项可以抵扣 ? 不办理出口退税?
生产企业出口自产的货物,货物出口退税率为13%,应该怎么开票呢?
生产企业出口非自产货物,报关的上的名称要和进项发票上的名称一致吗?
生产企业出口免税货物,次月申报期限内要申报增值税,如何填写呢
老师好,我们出口货物到达收货港口了如果因客户原因货物滞留,产生的费用应该谁承担呢,FOB和CIF或都其他的结算方式有关系吗,
老师想,自己在电子税务局中周末可以开发票吗?
代理出口,从阿里平台下载的报关单,生产销售单位,能不能直接解密直接用
成立了分公司,独立核算,这种分公司怎么做账,总公司要怎么办
老师您好,我公司是物业公司,主要从事房屋租赁业务 (转租),今年收到了一笔房屋收入60万,这个钱老板想转到个人户,请教一下老师,以什么形式转交的税是最少的?
什么是融资租赁,经营租赁?
您好,老师,请问一下,卖废弃胶箱給个人,对方不需要票,请问是按照未开票收入交纳增值税可以吗?还是一定要开票呢?
老师,房地产预缴土地增值税申报表的货币收入是天含税还是不含税
生产企业 移动房和叉车分别计提折旧年限是多少年
#提问#物业小区加班饭费145做福利费吗?谢谢
例如,购进耳机出口开具的普票金额1000元,税额130元,根据HS编码查询退税率是13%,做增值税申报免税处理时税额13 元进项转出,账面130元计入成本。老师这样理解对吗?
不完全对 出口免税且适用 13% 退税率时,若符合退税条件,130 元进项税额可申请退税(而非全部计入成本);仅 13 元进项转出需计入成本,剩余 117 元可正常退税。
还是有点不太明白呢。虽然显示退税率是13%,但毕竟不是自己生产的,这样购进普通发票对应的税额不应该全部转出来吗?
你的购进发票是普票?那这个不能退税呀
是呢,供应商开的是普票,所以申报增值税时对应的税额是不是都应该做转出,账务处理税额计入成本
普票没有进项税 也不需要转呀 直接全额计入成本就行了
增值税申报时,直接将收入计入免税栏,其它的不用填写对吗?
同学你好 对的 是这样
谢谢老师,终于不迷糊了
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