你好,按技术合同申报印花税

工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师,我们是小规模纳税人,是一个劳务服务有限公司,今年和养路段签订了雇佣劳务合同和车辆租赁合同,两项内容签订到一个合同上面了,这个合同的印花税应税凭证名称写什么,税目选择什么,需要报两个印花税吗?
老师好,我公司跟一个公立学院签订了一个合同,本质上是跟这个学校合建一个加油站,对方有地,我们出设备和人力,但是公立学院好像无法开具土地租赁的发票,所以开的是研发和技术服务*专业技术服务,这个我应该怎么入账呢
麻烦老师了,我公司是建安企业,和甲方签订了一份专业承包合同(9%专票),合同里约定材料均由我方采买,但是目前提出要求,商砼采购合同由甲方直签(13%专票),因为我们无法向甲方提供13%商砼专票,请问我们应该怎么和他们协商处理这个事情,对双方都公平
老师我想咨询一下印花税计税依据是按合同不含税金额计算缴纳,按合同我们了总体下来会少交,因为有的零星采购没有合同,老师你认为应该按那个交
对方给我公司开的委托支付书,跟收据,盖的是公司财务章可以吗?
老师,一般纳税人取得的国际运输代理服务费(免税)怎么入账?
我公司,10月份有一张认证不抵扣的那个发票,本月发现有错误,打算让供应商那边儿红冲了,再重新开专票,请问,对方还能红冲发票吗
我公司欠供应商30万货款,现在我要转20万货款,让供应商开票给我,供应商收我税点10%,2万元 供应商的意思是我自己选择,1是个人卡转2万给他 2是货款给我减出来2万,想问下老师我怎么划算?
火车票可以抵扣进项税额吗
公司要交的税种要和税务局核定吗?
老师你好,我想问一下气雾罐的海关编码是用哪一个?
企业所得税的计税依据是什么?
我们客户是A国,现在出口到B国,我们报关是根据A国金额报的,,但是B国自己预约的快递写的金额是A卖给B的金额,中间有差额这个业务应该怎么处理?
更正2月的个税,更正后有几个人的累计只有5000了,实际应该是10000,这是哪里出了问题?
为什么不按采购合同申报呢