您好,这个在建工程是怎么回事,没有转固定资产吗?

老师,我们固定资产都没有了,但是账上除了累计折旧还有20000多的余额呢,我应该怎么给处理呢?
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
老师,总分公司汇总缴纳所得税,分公司要注销,分公司上有固定资产余额和累计折旧,分公司需要怎么处理呢
老师我们总分公司汇总缴纳所得税,分公司要注销,分公司还有账面还有固定资产余额和累计折旧余额,我需要怎么处理呢
老师,小规模公司要注销了,账面上还有未计提完折旧的固定资产应该怎么处理
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
嗯嗯 说是干了一半就废掉了
废掉了要转到长期待摊费中
请您完整看下我的问题 详细回答一下吧老师
老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?
累计折旧是固定资产的备抵科目,按理说是没有余额的
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
我重新提问吧
借:营业外支出 贷:固定资产清理
在建工程转到费用中就可以