同学,你好
嗯嗯,是的

老师:您好,单位出售产品单价包含运费开具13的发票,承担运费时运输单位开具的是9的运费,我现的做法是让运输单位开具购买单位的运输发票,我单位只是垫付,收到购买方的资金是挂帐处理的,然后付给运输单位,这样的做法对吗?
收购发票不可跨省开具的意思是,可以跟外省的农户收购,但是开票得在当地开具是吧?
请问下老师,UKEY开具农产品收购发票是选择普通发票,这里勾选收购票,就是农产品收购发票的开具吗?
农产品收购发票是只能开具免税税率,不能开其他税率的吗?如果农业生产者,放弃免税,那就只能由农业生产者给收购方开发票了,不能让收购方开收购发票了是吗?
老师,我公司一是一般纳税人自己开具收购发票加提抵扣除,老板打款采购原木银行回单日期跟开具的收购发票日期不在同一天,我入账应该是按银行回单的日期,还是开收购发票上的日期?(老板是月初采购付款,收购发票,我是月底才开具。)
公司承担的退休人员的大病医疗费计入管理费用,有政策依据吗?
老师经营范围里没有现代服务,现有现代服务的进项发票,再开票出去超范围了吗
公司收到个人投资款以及以公司名义投资款的话,需要缴纳什么税以及税率,和需要注意的事项,谢谢老师
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
财务负责人要我们开的,财务负责人不了解税务风险,私人诊所,实际情况很多是甲方消费,开乙方的发票,我们财务该怎么做
建筑行业,总公司有对应的资质,分公司没有资质,可以使用总公司应标,当地的分公司收款么?需要签订什么文件? 若合同是由分公司签订,分公司使用总公司的资质,这样是否可行?需要签订什么文件辅助?资质授权书行不行?
老师,物业公司收业主的水电费,并且给他们开了发票,这部分要不要交印花税
请问老师,我们医疗诊所生意不好,在结转医疗人工成本时,把医疗部所有医生人工社保公积金,以及折旧摊销都摊销到医疗成本的话,导致成本大于收入,请问老师,我用什么办法摊销这部分医疗成本才准确一些呢
老师,公司准备用的云仓,财务要注意些什么?
发奖金,个税申报。是只能选择全年一次性奖金,进行申报吗?