是的,就是那样子的哈

老师,我们上一年一直是亏损的,今年还没有做所得税汇算清缴,如果本季度我们盈利的话,在汇算清缴前还需要交所得税吗?
如果过了汇算清缴,老板才拿成本发票回来,(也就是当时没有调增。)会计催了好几回,老板在汇算清缴之前都没有把发票拿回来,他说没有给结清货款,所以对方不肯开成本发票给我们。过了汇算清缴好久,才拿发票回来,这样公司有税务风险吗?会计有税务风险吗?会追究会计的责任吗?
如果小规模公司现在开出去1张270万的发票,但是成本票需要明年才能拿到,那这270万在今年年底是不是都得算利润交企业所得税?明年拿到成本企业所得税是不是也不能退回?
老师 今年的成本发票如果没有收回来 是不是在次年汇算清缴之前把发票收回来 都可以当2023年的成本费用呢?
如果公司一年的业务招待费是10万,那次年所得税汇算清缴的时候要补交多少税款?
您好老师,核定征收报经营所得的时候直接点修改系统自动带出来开出发票的数额保存就行吗,那个年不超200万经营所得减半增收那个从哪里操作的啊
老师,机关单位占用了企业的地,机关单位想要把单位上的中央空调抵企业的占地费,企业要求这个机关单位开票,机关单位可以开中央空调吗
老师好,上月收款应计入预收账款,已计入主营业务收入,未计提增值税销项税额,全额申报增值税,请问多交的增值税怎么做账
25年12月开的普票,26年拿着报账。是入25年费用里还是入26年费用?
外贸企业,月末有汇率差异,应该怎么做账,谢谢老师
老师,这个公司的银行账户还没签订三方协议,缴纳税款这样显示,不走公户,这样缴纳税款可以吗,微信?有什么影响吗,谢谢
老师,一季度开了20万发票,让后今天准备作废,开40万,那么,这40万,是不是先补1季度20万,相当二季度开了20万,没超过30万,不需要交纳增值税,我理解的对吗?
税务局退回多缴纳的税款,做账时候是做成 贷 应交税费 借方负数吗?
老师你好,我们公司是卖卫浴的,我们公司的经营范围有卫浴洁具安装和售后服务,公司开票可以开劳务服务*安装费可以吗
股权变更从65到55收入要做变化吗印花税也要变化吗
那如果25年本应该取得的发票,26年取得也没关系吗
这样的话25年12月是不是要暂估成本,26年汇缴之前拿回成本票冲掉啊
是的,就是那样的处理流程