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供应商给我们供了80万的原材料,目前还有20万的款未付,目前因为产品质量问题,需要供应商索赔7.5万元,所以现在我们支付20-7.5=12.5万,但是前几个月已经开具了80万专票,那这7.5万的索赔金应当如何在专票上体现出来。

2025-11-26 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 08:46

可以开负数发票,算折让

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快账用户2570 追问 2025-11-26 08:46

具体怎么操作?

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齐红老师 解答 2025-11-26 08:47

部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入

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快账用户2570 追问 2025-11-26 08:50

是谁开具?关键是我们已经抵扣了,这个还可以这样操作吗?

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齐红老师 解答 2025-11-26 08:51

你们发起红字信息确认单录入,销售方开负数折让发票

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可以开负数发票,算折让
2025-11-26
同学,你好 是可行的
2023-03-05
这个目前是可以的,可以
2023-03-05
只要您开票的金额和您做账报税的金额是一样的,就没什么问题。
2023-03-05
可以,这样做是可以的,说明就是值55万
2023-03-05
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