你好,那你得问一下税务局同意吧,正常情况下是不可以的,他注销了开不了发票,别人开就属于虚开

老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
(二)中软公司为研究某项新技术,发生以下研发费用:上在研究过程中使用原村材料40000元,应付研究人员工资26000元,以俱行存支付咨面费14000元。2在开发过程中发生开发人员工资160000元,以银行存款支付开发句包试验费40000元。请项试5验基本成功,开发费用符合盛本化条件。新技术顺利通过专利中请市批,以银行存款支付专利登记费16000元,律师咨询责用400元,结转上述研究及开发费用。分析上业务,编制会计分录,…(三)大发百货有限公司与广益房地产公可签订一商业用房租租赁合同,按合同约定相入20000平方米用于商业活动。程货期限为5年。租入后。大发百货有限公可对请用房进行装修,共发生装修费用1200000元(设装修费用均不形成自有产,且不考虑增值税),装修款项均以银行存款支付。要求:编制装修费用发生以及每月排销的会计分录,
(二)中软公司为研究某项新技术,发生以下研发费用:上在研究过程中使用原村材料40000元,应付研究人员工资26000元,以俱行存支付咨面费14000元。2在开发过程中发生开发人员工资160000元,以银行存款支付开发句包试验费40000元。请项试5验基本成功,开发费用符合盛本化条件。新技术顺利通过专利中请市批,以银行存款支付专利登记费16000元,律师咨询责用400元,结转上述研究及开发费用。分析上业务,编制会计分录,…(三)大发百货有限公司与广益房地产公可签订一商业用房租租赁合同,按合同约定相入20000平方米用于商业活动。程货期限为5年。租入后。大发百货有限公可对请用房进行装修,共发生装修费用1200000元(设装修费用均不形成自有产,且不考虑增值税),装修款项均以银行存款支付。要求:编制装修费用发生以及每月排销的会计分录,
(二)中软公司为研究某项新技术,发生以下研发费用:上在研究过程中使用原村材料40000元,应付研究人员工资26000元,以俱行存支付咨面费14000元。2在开发过程中发生开发人员工资160000元,以银行存款支付开发句包试验费40000元。请项试5验基本成功,开发费用符合盛本化条件。新技术顺利通过专利中请市批,以银行存款支付专利登记费16000元,律师咨询责用400元,结转上述研究及开发费用。分析上业务,编制会计分录,…(三)大发百货有限公司与广益房地产公可签订一商业用房租租赁合同,按合同约定相入20000平方米用于商业活动。程货期限为5年。租入后。大发百货有限公可对请用房进行装修,共发生装修费用1200000元(设装修费用均不形成自有产,且不考虑增值税),装修款项均以银行存款支付。要求:编制装修费用发生以及每月排销的会计分录,
您好老师请问这题的详细步骤:甲公司是一家专业从事装修业务的企业适用的增值税税率为9%。2019年12月1日公司签订合同,为其装修一栋办公楼,装修期为3个月,合同总收入600000元,该项率务构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。(1)甲公司于2019年12月1日预收装修款440000元及相应的预缴增值税8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,实际发生装修费用为120000元(假定均为装修)酬),估计还将发生装修费用280.000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本自确定装修的履约进度。(3)2020年2月25日完成该项装修任务,累计发生装修费390000元(假定均为装售薪酬),并收到剩余合同及全部增值税。假设不考虑其他因素,要求根据(1)~(3)耳业务分别编制甲公司对应会计分录。(金额单位以元表示)第三个分录中银行存款的金额和合同负债的金额为什么是243800和214000
自然人扣缴端怎么添加上公司
老师好,2025年10月10日注册的公司,什么时间范围内必须实缴到位呢
老师好!我们公司的出租车是挂靠在公司个人经营,现在有一辆出租车出售了,这辆出租车没入固定资产,账务该怎么处理?
老师,个人2025年有工资,然后另外有劳务报酬,但是劳务报酬在2025年没有申报,请问现在怎么补报?
企业刚成立,其中有家公司要注销将设备投资给我们公司,这个设备怎么做实缴给我们、还有公司刚成立,我们有专利指标,做账有什么注意点,以及公司装修、购买沙发、车辆、办公桌怎么做账,会计分录如何做
老师,请问。a公车股东,是b公司的法人,a公司的车给b公司在用,可以报销吗?可以抵扣吗?需要签订什么手续不
请问老师怎么打印已报增值税及所得税报表
你好,老师员工工资超过5000他又没有可抵扣的,不想交个税,分开给他发工资可以吧
汽车公司,常规个人客户保养,做未开票申报好,还是开票给客户
老师,我公司26年1月从代账公司把账拿回来,我们财务软件是根据我们公司实际情况制作的,1、2、3月份业务临时用利信财务软件记的账,现在我们软件可以用了,要把1、2、3月份账导过来,期初余额就是把上年25年年末余额录入今年26年做期初余额,其他数据不用录了,对不?