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老师,应交税费期末余额贷方跟实际应缴纳不一致,可以调整吗?怎么调整?

2025-11-27 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 16:35

要检查为啥不一致呢?

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不用调整,是负数也是正常的
2021-06-17
你好,看到期初未缴增值税也有贷方余额,是否期初的数据也是错误的?要检查前期的账务处理有没有错误
2024-01-08
您好: 出现不一致的处理方法: 1、如果实际应交大于账上体现的应交增值税,差额调整入费用,同时借方做转出未交增值税的负数; 2、如果实际应交小于账上体现的应交增值税,差额冲销管理费用,同时借方做转出未交增值税的正数; 这是直接简单的做法, 建议还是查明原因
2020-08-20
对于进项税额、销项税额可以在每月末,做个凭证 借:应交税费--应交增值税--销项税额 贷:应交税费--应交增值税--进项税额 应交税费--未交增值税(差额)也可能在借方 这样明细进项税额、销项税额没有余额,而且每月账面结转完的应交税费--未交增值税与增值税报表完全一致,借方余额为留抵税额,贷方为应缴税额.
2022-01-09
你好 是尾差的原因记营业外收支科目
2020-04-28
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