
如果将取得的增值税专用发票进行了认证但不抵扣,那是将其价税合计额计入到费用呢?还是说只能把不含税的金额计入到费用呢?
公司购买咖啡机用于公司员工冲泡咖啡使用,购进咖啡机的进项税额可以抵扣吗?是计入办公费还是福利费,计入福利费进项税可以抵扣吗?
公司是新成立不到一年的技术设计公司,一般纳税人,目前基本没有收入,费用很多,取得增值税专用发票进项税今年是不是可以不用认证,等明年收入多的时候再认证抵扣,目前做 借:应交税费——待认证进项税额 明年认证抵扣时做 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待认证进项税额
老师,公司里面每个月进项用不完,是不是平时做账时可以先把进项都计入待认证抵扣,月底根据税负率计算出需要的进项税,再把相应的待抵扣金额一次性转入进项税额中
老师这个月有一共有5张20万一张的进项发票,合计100万的进项税发票,但是抵扣时只抵扣20万,可不可以在做账时全部把100万计入进项税?还是记账时只能做20万作为进项税,剩下的80万计入未认证抵的进项税呢?
您好老师我公司减资执照成立日期是2023年7月10日然后我减资变更注册资本公司日期2025年10月14日到2025年11月28日公示日期满,然后让我把认缴时间改一下那是那一天呀
我们是14年的一般人,卖家具的,现在发现的17年和19年的购进家具专票 还能认证吗?
请问旅行社提供的客运服务,旅客保险需要缴纳印花税吗
老师,采购合同台账怎么弄?有没有模板?
请问收入为什么要计提?
税务局发现我们销售二手车价格偏低,要求我们补税,请问这些补税的账如何调整,调整到发生当月,还是现在呢?
老师:请问租金和物业费月中的收入怎么按月摊销?
老师,我公司资产负债表的现金有500万,其实500万都是借其他公司或其他项目了,只有借条,那我怎么处理呢?
老师 请问有限合伙企业 有一家有限公司做为普通合伙人 然后以劳务出资 账务处理也是按管理费用做吗。 纳税申报 这个普通合伙的公司需要申报哪些税。
老师好,我的PDF保存的时候没有选项这个按钮不能选,我想要如图一样的界面,怎么操作