那个税目错误,应该是开咨询服务*检测服务

老师您好,我们收到的发票客户只能开企业管理服务-服务费这样的发票,而我们开出去的发票基本是信息技术服务或是研发技术服务这类的发票,这样的票可以收吗
老师您好,我们收到的发票客户只能开企业管理服务-服务费这样的发票,而我们开出去的发票基本是信息技术服务或是研发技术服务这类的发票,这样的票可以收吗
老师,我们是建筑企业,我们去检测公司做的混凝土试块检测,对方给我们开的发票,有的是研发和技术服务*检测费,有的是鉴证咨询服务*试验费,这两个哪个对呢?
老师好,高新技术企业 收到的发票应税劳务服务名称:研发和技术服务*技术服务费可以加计扣除吗? 还是开成:研发和技术服务*技术研发费可以加计100%扣除
老师,公司是建造厂房然后进行销售,开了张票服务名称:研发和技术服务*数据入库,这个要交印花税吗?
这种有影响吗?他是小规模开的3个点的发票
税目错误,不能使用的。应该是后边这个税目 认证服务: 指具有专业资质的单位利用检测、检验、计量等技术,证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的业务活动。 认证 3040601000000000000
请问我们开出去的是9个点的工程款,一般对应开的进项票什么内容合适?
就是材料设备的进项
对方开现代服务*技术服务费合适吗?
那个税目错误,要重开