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你好老师,报关单横联上面只显示申报日期没有出口日期,这种怎么查询出口日期?月底报关的,发票当月开还是次月也可以

2025-11-29 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-29 10:01

您好,查询出口日期可以登录电子口岸的出口退税联网稽查系统,在报关单查询下载页面输入报关单号查询;月底报关的发票建议当月开具,如果出口日期跨月了,次月开具时要在发票备注栏注明实际出口日期

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同学你好 你说的是什么日期呢
2022-05-19
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-31
外贸公司申报增值税通常以报关单出口日期为准,一般在出口的次月进行申报。具体申报流程如下: 登录电子税务局:外贸企业通过当地电子税务局系统进行登录。 选择申报模块:在电子税务局系统中,找到【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)或小规模纳税人适用】。 填写销售额: 一般纳税人:出口货物的销售额需填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四栏 —— 货物及加工修理修配劳务销售额栏次。如果出口的是服务,则销售额应填写在第 19 栏 —— 服务、不动产和无形资产销售额栏次。 小规模纳税人:将出口免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的 “免税销售额” 相关栏次。 填写免税项目:将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏 —— 出口免税 - 免征增值税项目销售额栏次。如果是出口服务,销售额还要同时填写在第 9 栏 ——“其中:跨境服务” 栏次。 填写进项税额:用于出口退税的进项税额,在勾选退税后,填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的第 26 栏 —— 本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。 确认并提交申报:检查主表是否已采集附表上的申报数据,确认无误后点击 “提交” 按钮,并按系统提示操作完成申报。 缴纳税款或申请退税:申报成功后,根据实际情况,如需缴纳税款则选择立即缴款或预约缴款完成税费缴纳;如果符合出口退税条件,后续可进行出口退税申报等相关操作。
2025-02-14
你好凹陷出口当月的汇率,没报关没必要备注的
2026-01-20
您好,这个是可以到9月份再确认的和这个
2023-09-15
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