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老师,我们公司目前还未完成实缴,25年5月份我们做了一个增资,从50万增到了100万,年报营业账簿印花税,那么26年年1月份的时候,我们申报营业账簿的时候,是有金额还是零申报

2025-11-29 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-29 20:42

同学你好,按照 实缴资本 缴纳印花税, 如果没有实缴 且你家也认定了 印花税,就选择0申报

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相关问题讨论
同学你好 之前实缴三百万的时候申报印花税了那你现在撤资不用申报
2024-04-12
学员你好,2023年1月份不需要再申报缴纳营业账簿的印花税,0申报即可
2022-12-19
你好,这个营业账簿印花税可以采集为按次申报,或者按年申报。按自申报就是收到以后的15日内
2023-07-01
你好二三年实际缴纳了那二三年就要申报的。
2024-03-12
你好,没有税种认定也可以申报的。现在已经过期了,营业账薄按年申报,需要去大厅申报,顺便把税种认定让他们给你加上。
2025-03-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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