您好,如果要开票就要交税,不开票就不用交

去年11月初与人合伙开了家奶茶店,对方投入20万,我投入10万,由于前期营业额一般般所以我们决定我去另一家公司上班(每月6000元工资),平时店里都由对方全天管理经营,我休假日就去顶替对方上班,店里的收入及开支也都是对方管理,对方每个月固定要还款7500元贷款,还有对方的日常开销也都是用店里的钱,但是对方用的钱没有登记(不过店里的收入和支出有登记),平均每个月转我2000元左右(不固定),我觉得这个钱的管理不清不楚的,我预估她每个月使用1万元左右,而我只得2000元左右,请问老师,这个金额的分配合理吗?我们该如何分配资金呢?如何管理店呢?
甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。
三)甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。
三)甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。求应纳税额
三)甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。求增值税的应纳税额
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
您好,老师,发票的可用额度比上个月低,原因是什么?超过发票额度再开票,需用调整吧?
老师:我们是一般纳税人,向小规模纳税人采购货款,小规模纳税人是报价不开票,要是开票的话,需额外支付3个点,开1个点的普票。请问一下划算不
我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
老师,纯外贸出口企业开进来的办公费水电费发票是增值税专用发票,进项税额怎么办?
老师!购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油,这些用交印花税吗
@董孝彬 你好,老师 请问一下,25年银行手续费我们都是按回单入账手续费 现在26年收到手续费发票要如何做分录
开出去的票是 技术开发类的,进项票需要什么样的
销项票是 技术开发费,进项票需要什么样的
老师:印花税是收到投资款的企业交吧
如果是公司建的,没有开票是不是要做未开票收入?
是的, 是的, 就是这样的