您好,如果要开票就要交税,不开票就不用交

12.某市电视机厂为增值税一般纳税人,2019 年 11 月销售电视机,向某代理商销售 000 台,由于量大,给予对方 5%折扣,开具增值税专用发票,注明单价 2 000 元/台, 在备注栏注明了折扣额;向某商场销售 100 台,不含税售价 2 200 元/台。当月取得增值税 专用发票注明的进项税额为10 万元(已经认证),该厂当月应纳增值税(D)万元。 A. 57.5 B. 58 C. 39.14 D. 44.86 需要这个题的解析
甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。
三)甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。
三)甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。求应纳税额
三)甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。求增值税的应纳税额
老师,我们是商贸公司,做牛奶的,每个月都有很多的到期商品报废的,这个怎么做账呢?
找朴老师,你单价低,数量多就行了,意思这样就能达到降低库存商品的意思,那前几天聊到郑姐其他应付款挂账,老板同意做收入了,11万,这11万全部按打折来可以吗?11万能消到13万的库存商品吗?
老师,我们公司目前还未完成实缴,25年5月份我们做了一个增资,从50万增到了100万,年报营业账簿印花税,那么26年年1月份的时候,我们申报营业账簿的时候,是有金额还是零申报
老师,分公司独立核算,企税的税率能享受减免吗?还是分公司独立核算的这种,必须企税得25%的税率不
老师,上个有发票多勾选了,形成了留抵,现在如何找到留抵的金额,这个月又怎么勾选呢,有点晕了
个体户核定征收季度超15万需要缴纳什么税,税率是多少,经营所得税税率是多少,还需要按利润缴纳经营所得税吗?
这是3月份的试算平衡表,我根据丁字账做的,系统也对了一遍数字都对上了,期初和期末的合计都能对上就是发生额额合计怎么对不上呢?
老师 银行回单的 借贷方式是 借减贷增是吧
老师,个体工商户查账征收,申报经营所得,法人需要在手机上下载哪个平台
老师 现收到零售商100万货款农药款 明年才发货 年底如何税务处理
如果是公司建的,没有开票是不是要做未开票收入?