同学,你好
增值税纳税申报表主表中,免抵税额主要体现在第15栏

税控系统抵减的税额填写在增值税减免申报明细表和附列资料4里,对吗?主表应该体现在哪里
购进免税原材料 在增值税表有体现么?填在哪里
购进免税原材料 在增值税表有体现么?填在哪里?????
老师我们公司是生产企业,7月增值税申报我们缴了6000元,又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里,我八月如何申报增值税。
老师我们公司是生产企业,7月增值税申报我们缴了6000元,又申报了免抵退汇总表有11000的免抵税额。这个免抵退体现在哪里,我八月如何申报增值税。
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
是要自己填的吗 还是要等它自动带出
如果有免抵税额应该是填个复数吗
第15栏“免、抵、退应退税额”:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和服务、无形资产免、抵、退办法审批的增值税应退税额。
不是负数
一般是自动的
我上个月申报的 首次 什么时候会自动出来呢
同学,你好
那你这次申请,应该会出来的
可是现在还没有出来
同学,你好
那就手工自己输入
问什么填了之后 要交的税反而变多了呢
为什么填了之后 要交的税反而变多了呢
同学,你好 有截图吗?
请帮忙看下
同学,你好
你免税的收入,在增值税附表一,里面填写了吗?16.17行??
10月份的时候填过了
同学,你好
那你不要再填了
第15栏也不要再填了
意思是以前已经抵过了?
同学,你好
你是10月份已经做了
当时15栏也没有填 现在怎么办呢
同学,你好
那你看10月份的税,是否没有包括这个金额
10月税没有包含 只是销项-进项
同学,你好
没有包括,那就不用管