同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师,我想咨询下,出口退税里视同内销的,取得的货物的进项发票,运费的进项发票都能抵扣销项么,还是只能抵扣货物进项发票?
老师您好!零税率政策的相关进项是可以抵扣并可申请出口退税的;而免税政策的相关进项是不可抵扣的,要做进项转出。如果自愿放弃零税率而开具免税发票,那么与之相关的进项还能不能可以抵扣了??!!谢谢!!
一般纳税人的外贸企业,出口对应的进项不申请退税了,出口对应的进项能抵扣内销的吗? 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
外贸企业,当月有出口退税率为0产品视同内销及出口退税产品。产生的费用发票进项税额如何抵扣?是按照销售额比例抵扣吗?账务如何处理
出口退税小白,请问出口退税要上传出口发票对应的进项发票吗,比如前两个月出口产品的进项开进来,但是没有出口,只有内销,内销把这张出口发票对应的进项成本票全部抵用了,请问后期出口退税或者其他环节有什么影响吗
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
您好,放弃出口退税的进项发票和出口退税率为0的进项发票都能用于内销抵扣,因为放弃退税就是当内销处理,退税率0也视同内销要交销项税所以进项能抵。 生产企业出口改内销,原来进项先抵内销应纳税,抵不完还能退,但要冲减免抵退税额,比如出口100元退税率13%,免抵退税额=100×13%=13元,改内销就冲成0,已退过款的要补回,再按内销做销项税并正常抵进项。 外贸企业要先把发票用途从退税勾选改成抵扣勾选或申请信息回退,当月申请出口货物转内销证明,下个月凭证明编号勾选用进项,一张票部分出口部分内销要按数量或金额分摊可抵扣额,比如10件卖3件内销,可抵扣进项=总进项×3÷10。退税率0的货直接当内销交销项税,比如卖200元税率13%,销项=200×13%=26元,对应进项直接抵,但要留合同、报关单等单证。已退过税改内销的要补税并开出口货物已补税未退税证明,再做账,借应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费应交增值税出口退税或应收出口退税款,借贷相等。
老师这个是什么意思
为啥还有这种解释
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
您好,这是我对图1和图2的理解,看咱是不是理解一样的
老师我少发了一张
哦哦 估买卖的出口生意,要么免税要么退税,进货的税不能抵,抵生产加工的,符合条件时进货的税能抵,规则更灵活 为什么不能抵呢?政策规定,用来办出口退税的发票,不能再拿去抵内销的税
老师,实际操作中就是不能退税的,其进项税都能用来境内抵扣是吗
不是,出口业务对应的进项,如果走免税/退税,就不能抵内销的税,只有没用于出口的进项,才能抵境内税
那我们进口了一批货物,缴纳了相应的进口增值税,再出口,可以退税吗
您好,可以的,进口缴的增值税,出口时可退税
好的谢谢老师
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~