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老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
请问老师,供应商8月份开给我司的发票,由于材料质量问题,需要退货,将其中一部分冲红,问题一:那么我司作为采购方需要先开一个红字信息表给对方,对方再开红字发票给我司是吗?问题二:冲红有时间限制吗?比如隔了几年的发票,又冲红可以吗?
21年买了一批材料,总价4万,付了2万,也拿了2万的货,对方要求付完才开票。后面因为该材料公司不需要了,就没有继续提取剩下一半的货,然后票就没收到,现在想把这个挂账冲掉,应该怎么做?
老师,现在又一个问题就是之前23年的时候开了20万的发票 个人开的,没有入账。因为乜有交税对方,现在做红冲了发票,需要做什么账务处理吗
老师请问下,今年对方公司红冲了开给我们的原材料发票,我们应该怎样入账,但我们公司已做进项税转,我们在22年收到发票时做的借:原材料 进项 贷应账款 借库存商品贷生产成本原材料,借主营业务成本贷库存商品。收到红冲发票时做的借原材料 红字贷进项税转出蓝字应付账款红字,请问下要不要红冲成本 ,那又应该怎样做会计分录?
老师,有这么一个问题,公司20年的材料发票,对方开成了运输发票,记账又是材料。21年的时候税务查账红冲了,答应分批开,到现在都没有开完,又被风控了,这个怎么办
申报工商年报的纳税总额是看哪个数据
开发票怎样赋码既准确又快速,有软件或平台吗
老师,我做了固定资产清理,清理日期是11.30日,为啥系统折旧的时候还有11月的折旧额呢
还有一个问题 这个单位10月份请了外部人培训一个人1000元 对方也代开了发票 一共3000的发票 这个单位没有缴纳代扣代缴个税。但是这个单位没有收入成本 利润为负。明年汇算清缴把这笔费用不算? 其它应该没有什么影响吧?
应付账款对方公司注销,不能开发票,可以直接计入营业外支出么?
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,你好。员工跟公司下借了1万元。1万是老板带公司微信转给了这个员工。然后员工在工资里面扣除了1万。在对公账户上换了给老板。这个会计分录应该怎么出才对?
你好老师,请教一下,我们公司营业执照上有广告推广这个类目,如果开发票,可以开广告推广吗,这个费用在全年费用中有没有占比
我们高企今年11月份到期了,然后复审没通过,明年做今年汇算清缴,研发费用加计扣除那张表和高新企业优惠明细表是不是不用填数据了