
老师,我们给供货方付款的时候,供货方开的发票开多了,我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现,但是发票已经入了账,如果要重新退票的话,很麻烦。这样的话,我们多付的部分,对方说他们给我们退回来,然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子,我们公司存不存在多上税的情况?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
我们是小规模纳税人,给对方开了专票,是税务局代开的,对方已认证。现在发生了销售退款,退一半。如果对方不配合红冲,直接退我们退款金额的税金,这样合规吗?
老师,有这么一个问题,公司20年的材料发票,对方开成了运输发票,记账又是材料。21年的时候税务查账红冲了,答应分批开,到现在都没有开完,又被风控了,这个怎么办
申报工商年报的纳税总额是看哪个数据
开发票怎样赋码既准确又快速,有软件或平台吗
老师,我做了固定资产清理,清理日期是11.30日,为啥系统折旧的时候还有11月的折旧额呢
还有一个问题 这个单位10月份请了外部人培训一个人1000元 对方也代开了发票 一共3000的发票 这个单位没有缴纳代扣代缴个税。但是这个单位没有收入成本 利润为负。明年汇算清缴把这笔费用不算? 其它应该没有什么影响吧?
应付账款对方公司注销,不能开发票,可以直接计入营业外支出么?
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,你好。员工跟公司下借了1万元。1万是老板带公司微信转给了这个员工。然后员工在工资里面扣除了1万。在对公账户上换了给老板。这个会计分录应该怎么出才对?
你好老师,请教一下,我们公司营业执照上有广告推广这个类目,如果开发票,可以开广告推广吗,这个费用在全年费用中有没有占比
我们高企今年11月份到期了,然后复审没通过,明年做今年汇算清缴,研发费用加计扣除那张表和高新企业优惠明细表是不是不用填数据了