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老师有关报税,报这个增值税,一般纳税人。打比方说就是应交税费。销项一万,进项是一万二,一万二全部抵扣的话,如果我想再交两千块钱的税。因为一万二是自动上去的数据,那我这个应该怎么操作?需要留底的话,我怎么操作?

2025-12-02 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 21:19

你这个想要交税的话得进项转出以后也抵扣不了了,不允许有留底还交税

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齐红老师 解答 2025-12-02 21:20

要想交税,你就认证一部分

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快账用户7897 追问 2025-12-02 21:20

老师销项10000进项12000已全额认证,但是需要交2000的税,要留底4000我要怎么操作?

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快账用户7897 追问 2025-12-02 21:21

进项12000是自动上去的数据我可以改成8000吗

进项12000是自动上去的数据我可以改成8000吗
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你好 你的进项发票如果只是一张 那么不可以部分抵扣 要么不抵扣 要么全部抵扣!
2020-08-10
您好,那这是不可以的,除非您只抵扣24万,还有13万不抵扣了。或者您试试可否做点未开票收入
2019-12-03
你好 ; 你考虑适当缴纳点税费哈; 避免能税负率过低的  ;适当缴纳一些 ;  你有收入适当缴纳一些  说得过去的   
2022-04-13
你好,同学,可以作为四季度的费用
2023-11-03
您好,不行的哈,一般纳税人增值税申报必须按月申报,即使是做逾期也是要按实际的进项和销账填写,没办法跨月份抵扣的。
2023-11-06
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