你好,应收应付和利润没有关系,给你举个例子 借银行存款贷应收账款这里和利润没有关系 如果你再体现的话,就重复了,借应收账款贷主营业务收入,你在营业收入里面已经有了这个,你再增加一个应收账款,你准备把它放到加还是减?

实收资本的金额不能随便调啊。他是不是应该走走其他应收应付啊,或是当时发生业务时候所应该相对应的科目去调整。他怎么能用实收资本去调呢。我家用我家用友软件儿那个人,他也是老会计,我跟他说他说你不能用实收资本调啊。后来我就问原来那个,他说你一个内帐无所谓。完了我家不打财务报表,就是资产负债表和利润表儿,他也不打。他说因为是内账也不用打,它就做到最后的记账凭证,到这个本年利润结转就完事儿了。
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
老师好!我去年做的预收款未确认收入,所以一直挂着预收款,去年报表就一直亏损。其实应该是我做错了,以为做预收款,付出去就冲减预收款的,结果是不正确的,预收款就挂着三十几万,今年确认收入就有了利会,是不是就要交企业所得税呀?其实都是专款专用没利润的,我现在应该怎么做呢?
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
就是比如我们公司现金资金流余额是45万,但是我算出报表的利润有55万,应收和应付款都没有了,那为何金额对不上,那钱哪里去了呢?我是手工做账的,没用财务软件
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
为什么有的老师说加上应收明细账的总额减去应付明细账的总额
,借银行存款贷,应收账款100, 借库存商品 贷应付账款20 一个月就发生这两笔业务,你看一下他和利润有关系吗? 利润是多少?
如果老板问利润这么多账上没有那么多钱他们股东根据什么分红怎么回答
如果你帐上的资金小于利润,那就按照帐上的资金需要留出你单位使用的资金来之后分红 帐上的资金小于利润是因为你有资产或者是欠款没有收回来