
实收资本的金额不能随便调啊。他是不是应该走走其他应收应付啊,或是当时发生业务时候所应该相对应的科目去调整。他怎么能用实收资本去调呢。我家用我家用友软件儿那个人,他也是老会计,我跟他说他说你不能用实收资本调啊。后来我就问原来那个,他说你一个内帐无所谓。完了我家不打财务报表,就是资产负债表和利润表儿,他也不打。他说因为是内账也不用打,它就做到最后的记账凭证,到这个本年利润结转就完事儿了。
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
老师好!我去年做的预收款未确认收入,所以一直挂着预收款,去年报表就一直亏损。其实应该是我做错了,以为做预收款,付出去就冲减预收款的,结果是不正确的,预收款就挂着三十几万,今年确认收入就有了利会,是不是就要交企业所得税呀?其实都是专款专用没利润的,我现在应该怎么做呢?
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
你好,对方公司欠我们货款,以一辆二手车抵货款,账务处理怎么做
老师,请问一下,公司维修公车的费用,对方开了公司抬头的发票,能让员工直接以费用报销的名义走审批,然后公司对公把款付给对方吗?
买卖合同,但是货直接送到工地安装,是入库存商品吗?
朴老师请问一下仓库报废商品拍照留存了,这样子可以吗?
咨询下:员工上个月离职了,本月发上个月工资,申报上个月个税。那自然人电子税务局(扣缴)怎么操作,人员信息选择:非正常 就可以吗?
老师您好,从本月1日开始实行的《关于明确资源税有关政策执行口径的公告》(财政部 税务总局公告2025年第12号)的不缴纳资源税的情形中,工程自用砂石粘土这条规定,比如甲公司目前处于地下矿山建设期,竖井下掘出来的砂石粘土用于地表工程如厂房等使用,竖井和地表工程都在批准的用地范围内,是否可以适用不缴资源税呢
物流公司客户分散 需要上传合同 但是公司客户太多了 金额很多 这种的怎么提交才会给过呢
您好老师 请问一下 1-个体户都要办什么税,都是什么时间去报 2-小规模纳税人都要办什么税,都是什么时间去报? (是什么要在第二年报的?) 谢谢
老师,退税的以前年度损益科目,需要自己转入未分配利润吗
给离职员工缴纳社保了,公司部分上个月确认费用,这个月怎么转回了,怎么冲减。从他最后一个月工资实发里面扣回了